你好,學(xué)員,這個(gè)8000是含稅的嗎
方案一:折扣銷售,即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià)值2000元的數(shù)碼產(chǎn)品(數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元),無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開(kāi)在同一張發(fā)票上。 方案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),在收回貨款的同時(shí)給予2000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)方案的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,選擇最優(yōu)的促銷方案。 說(shuō)明:1)每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),材料成本(含稅)4186.65元、人工成本2225元、制造費(fèi)用170元;發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期間費(fèi)用為730元。 ? ? 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額只考慮采購(gòu)材料及采購(gòu)數(shù)碼產(chǎn)品取得的增值稅專用發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)一下,假如我開(kāi)出的13%專票含稅價(jià)是10000元整,采購(gòu)成本包括:13%進(jìn)項(xiàng)5000元,3000元為無(wú)發(fā)票成本,一共8000元,這個(gè)凈利潤(rùn)怎么算呢?!
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷售200元含稅。 如果客戶要求開(kāi)票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
A公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的甲、乙兩種產(chǎn)品均為應(yīng)納增值稅產(chǎn)品,其中乙產(chǎn)品還應(yīng)繳納消費(fèi)稅。產(chǎn)成品按實(shí)際成本核算。企業(yè)按凈利潤(rùn)的20%提取盈余公積。該公司適用的有關(guān)稅率如下:增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%,所得稅稅率25%。該公司20x9年發(fā)生的與利潤(rùn)確定有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)格125000元,成本75000元,產(chǎn)品已發(fā)出,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。(2)銷售乙產(chǎn)品一批,不含稅價(jià)格300000元,成本200000元,產(chǎn)品已發(fā)出,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。(3)采用支票結(jié)算方式,銷售原材料一批,不含稅價(jià)格50000元,成本34000元,材料已發(fā)出,已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存人銀行。(4)以銀行存款支付違反稅收規(guī)定的罰款5000元,非公益性捐贈(zèng)支出10000元。(5)計(jì)提短期借款利息5000元。(6)以銀行存款支付專設(shè)銷售部門差旅費(fèi)2400元,辦公費(fèi)3600元。(7)計(jì)提本年銷售應(yīng)負(fù)擔(dān)的教育費(fèi)附加3000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的城市維護(hù)建設(shè)稅8000元。(8)20x9年度應(yīng)交所得稅41500元(均為當(dāng)期所得稅)。
如果我A公司接的項(xiàng)目,其中甲方給材料費(fèi)含稅價(jià)格是1130元(13%稅率專票),A公司從上海公司采購(gòu)材料價(jià)稅合計(jì)500元(1%稅率普票),那么這個(gè)A公司單一個(gè)材料的成本利潤(rùn)怎么核算?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
老師,購(gòu)買的機(jī)器配件價(jià)格10000元,款已付,做什么會(huì)計(jì)科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報(bào)的納稅總額是指哪個(gè)
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補(bǔ)賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請(qǐng)問(wèn)一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來(lái),現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
采購(gòu)成本一共8000元,包括5000元的13%進(jìn)項(xiàng)票和3000元的無(wú)票
你好,學(xué)員,這個(gè)凈利潤(rùn)等于=10000/1.13-5000/1.13-3000
銷項(xiàng)稅和抵扣稅是不是還有個(gè)附加稅,需要減去附加稅嗎?
附加稅是要減去的,學(xué)員