同學,你好 按提現(xiàn)金額的0.1%收取手續(xù)費 金額大,會被監(jiān)控

老師想問下,公司微信平臺上的收款,確認收入在10月份,可是11月才從微信平臺提取到銀行帳戶,想問下10月份確認收入的分錄怎么做呢,還有微信平臺收取的手續(xù)費怎么體現(xiàn)
提問:老師好,請問下,公司在微信開了個微店,然后收到貨款的話,平臺要收0.6%的手續(xù)費的,公司銀行卡實際收到的款沒有客戶支付的多(比如公司收款1582.45元,客戶支付1592元),客戶要求開發(fā)票,那公司是按照銀行卡實際收款開票呢?還是按照客戶支付的金額開票?
老師,請問微信提現(xiàn)的規(guī)則是什么呢?如果提現(xiàn)100萬的話,需要交多少錢的手續(xù)費呢?還有銀行卡收到微信提現(xiàn)的100萬,銀行會查嗎?
老師好,微信提現(xiàn)費,比如微信里有300元錢,提到銀行卡里是299元,那1塊是當時提的時候做到財務費用里呢? 還是等月底,把所有的提現(xiàn)費用都集中到一塊,一筆呢? 當時做和月底做的區(qū)別?答過的老師不要再接了 謝謝
老師好,微信提現(xiàn)費,比如微信里有300元錢,提到銀行卡里是299元,那1塊是當時提的時候做到財務費用里呢? 還是等月底,把所有的提現(xiàn)費用都集中到一塊,一筆呢? 當時做和月底做的區(qū)別?答過的老師不要再接了 謝謝
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
請問提現(xiàn)手續(xù)費有上限嗎?金額大被監(jiān)控的話會帶來什么影響呢?
同學,你好 沒有的 會監(jiān)控這個是否是你的收入,如果是收入,是否繳納個稅
如果是收入的話,那按多少繳納個稅呢?如何合理避稅呢?還有就是,如何主動繳納個稅而不是被動被銀行監(jiān)控到才通知要繳納個稅呢?
同學,你好 可以參考
如果是收入的話,那按多少繳納個稅呢?如何合理避稅呢?還有就是,如何主動繳納個稅而不是被動被銀行監(jiān)控到才通知要繳納個稅呢?老師,您給我這么多表格我不太會算,您可以舉個例子嗎?
同學,你好 比如你的收入是勞務報酬,就要按照40%來繳納個稅
好的,謝謝老師!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!