您好 認(rèn)證是可以根據(jù)自己需要的進(jìn)項(xiàng)稅額金額勾選認(rèn)證 抵扣是填增值稅申報(bào)表的時(shí)候抵減銷售稅額
我想問下,一張進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證完必須全額抵扣嘛?這月老板不想交那么多稅款,兩張都抵扣掉的話太多,抵扣一張又不夠。我可以認(rèn)證兩張進(jìn)項(xiàng)稅票,但是金額不抵扣完嘛? 現(xiàn)在上月的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在抵扣耽誤不耽誤?老師?
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個(gè)月開票銷項(xiàng),不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證,1月15申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,可不可以不抵扣,等下個(gè)月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報(bào)表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項(xiàng)稅一定要做過度科目嗎。例如: 購(gòu)進(jìn)時(shí),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是在3月做過度了,才勾選認(rèn)證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
就是一般納稅人2月份收到了進(jìn)項(xiàng)票,抵扣2月份銷項(xiàng)的話,在3月份報(bào)稅之前也可以認(rèn)證,不是一定要在2月認(rèn)證掉吧。
老師,我想問一下 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證和抵扣的操作是不一樣的吧,怎么具體操作,認(rèn)證是必須在當(dāng)月認(rèn)證完嘛,抵扣是在申報(bào)期之前抵扣完就可以嘛
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號(hào)?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào),不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
那就是比如我3月在發(fā)票勾選認(rèn)證的平臺(tái)勾選認(rèn)證了2000元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我填申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅就是填2000元 么 那認(rèn)證的時(shí)間有截止嘛,我3月想抵扣的進(jìn)項(xiàng)票不能等到4月初才去認(rèn)證吧,認(rèn)證這個(gè)操作必須在3月底之前完成嘛 ?
還是說在申報(bào)期之前 勾選認(rèn)證都可以
在4月申報(bào)前勾選就可以了 不需要在3月底勾選認(rèn)證
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問