那首先掛靠的賬務(wù)處理,就相當(dāng)于你從那個福安富公司去接了一個工程做。那么首先,你要給他開票,你給他開票的金額,就是你最后要收到錢的金額,開票的時候你就作為你的工程收入。
請問,我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
老師你好!想向你請教一問題,別人掛靠我們有資質(zhì)公司一項工程,我們小規(guī)模要收他們的綜合稅2.5%,盈利則收企業(yè)所得稅(查賬征收)25%,收管理費,收這些費用后是否能在他們的工程款里面扣掉,這項工程利潤是否再轉(zhuǎn)給掛靠公司
請教老師,外人借我們公司干的活,又用他公司給我們開的普票,這屬于分包工請教一下老師,丙公司借我們公司資質(zhì)干的甲公司工程,我們給甲公司開發(fā)3個點的專票,甲公司把工程款打到我們公司帳戶上后又轉(zhuǎn)給了丙公司,丙公司又給我們開了1個點的普通發(fā)票,這樣怎么做分錄?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個工程掛靠到另一個有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險大嗎?老師會不會涉及到虛開
請教一個問題,我們是掛靠在資質(zhì)公司(安富公司)下做工程,工程款先打到資質(zhì)公司,資質(zhì)公司扣除有關(guān)的管理費和稅金后再轉(zhuǎn)給我們,這期間需要開發(fā)票,預(yù)交稅款。這樣的情況,會計分錄應(yīng)該怎么做?
老師好 我想請問什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問下,這里的無發(fā)票是什么情況下會發(fā)生?
請問老師,無紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證???
收到后道加工費發(fā)票,會計分錄做進哪里?
老師,買的空調(diào), 1800/臺,可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請問生產(chǎn)型的工廠,用什么財務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個月銷項稅額9500 進項稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個個體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫什么對我有利?
3月份資產(chǎn)負債表是平衡的,后面報表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤表勾稽關(guān)系對不上,是否需要修改以前的報表,還是只需要在下個月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個體的法人,如果個體給小規(guī)模開票有風(fēng)險嗎
整個過程,就是甲方錢打到了資質(zhì)公司,資質(zhì)公司扣除了有關(guān)稅費以后再打給我們,資質(zhì)公司開票以前,我們要先交預(yù)繳的稅金最后再沖抵他扣除了的款項,請問我們內(nèi)賬的會計分錄應(yīng)該怎么做?
預(yù)交納 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 開票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入等 收票 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款
預(yù)交的稅金入其他應(yīng)收款?
對的, 預(yù)交納不是你公司名義繳納 是紙質(zhì)檔名義繳納,你只能作為往來款項處理