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上個月銀行發(fā)放工資20871.47,但是會計記賬只記了20871.46。這個月怎么更正憑證?是紅沖重新做還是怎么著?

2022-03-29 10:10
答疑老師

齊紅老師

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2022-03-29 10:11

你好,學員,這個是不是就是0.01的尾差的

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快賬用戶2006 追問 2022-03-29 10:12

對,就是0.01的尾差,銀行存款現(xiàn)在不符。怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 10:12

這個就是直接差額調(diào)整在營業(yè)外收支或者財務費用中

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快賬用戶2006 追問 2022-03-29 10:15

因為前會計核算工資算錯了,我看了下工資單和銀行支付是相符的,合計金額她算錯了。她沒有計提直接發(fā)放了,現(xiàn)在有個尾差

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齊紅老師 解答 2022-03-29 10:32

尾差沒關系,直接調(diào)賬,營業(yè)外收支

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你好,學員,這個是不是就是0.01的尾差的
2022-03-29
你好,涉及到損益類的科目嗎?
2021-01-13
你好,同學 本期可以沖回,按照正確的調(diào)整,摘要寫清楚
2024-04-08
把之前做的憑證全部紅沖,再按實際數(shù)字做一張計提工資憑證,這是最直接的處理方式
2022-06-17
您好 這個月做了就一樣了 不需要另外處理啊
2022-08-12
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