你好,這個加工費是內(nèi)銷的嗎?
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進(jìn)項發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認(rèn)證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認(rèn)證勾選里選不抵扣認(rèn)證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個月認(rèn)證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額是不是指的已經(jīng)取得發(fā)票然后記賬了,但是沒有勾選認(rèn)證的發(fā)票呀?那這種情況是不是可以不做賬,發(fā)票先保留著,等需要抵扣的時候再認(rèn)證抵扣同時做賬呀?
外貿(mào)出口公司收到加工費勞務(wù)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證且已經(jīng)在留抵稅額體現(xiàn),現(xiàn)稅務(wù)問怎么說,這種發(fā)票是不是不能認(rèn)證抵扣,是不是選只認(rèn)證不抵扣,如果認(rèn)證了也要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進(jìn)項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,如果9月的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣并生成統(tǒng)計類寶表了,可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還要增加3張進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣的憑證,請問要不要把之前的進(jìn)項認(rèn)證抵扣撤銷,還是直接做認(rèn)證抵扣?
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準(zhǔn)則?是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
你們是商貿(mào)的話,你只能購買產(chǎn)品,然后再銷售出去。