您好,會計分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品-贈品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交個稅(代扣)

把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給客戶,視同銷售如何做分錄?
贈送給客戶的樣品,要視同銷售嗎
老師,贈送樣品給客戶需要視同銷售嗎
贈送客戶贈品視同銷售的分錄
公司贈送商品給客戶,算視同銷售嗎?贈送出庫怎么做會計分錄呢?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
您好,筆誤,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交個稅(代扣)應(yīng)改為:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅(代扣)。
那銷售贈品呢
您好,會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
但是這個銷售贈品不收她款啊
您好,沒有利益流入不是收入,就是捐贈的分錄;如果收款,會計分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
您好,稅法的視同銷售,跟會計不同。
那我做賬怎么操作呢
銷項稅按我的成本來計算么
您好,按照購進贈品的買價,會計分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品-贈品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交個稅(代扣)
是自己生產(chǎn)的
您好,如果自產(chǎn)產(chǎn)品按照公允價即市場價。