因?yàn)檫@個進(jìn)項(xiàng)稅額還沒抵扣呢。
老師,請問什么時候用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,什么時候用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師問什么我們公司外賬會計在做購進(jìn)原材料的時候會用應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅呢
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣
老師好,現(xiàn)在政策,購進(jìn)原材料,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。老師這樣做可以嗎?
窗戶玻璃貼隔熱膜記入什么科目?
請問公司2023年拿到營業(yè)執(zhí)照,那個時候沒有去稅局報道,也沒有營業(yè),現(xiàn)在公司打算重新開業(yè)到稅局核了稅種,從2025.1月開始,那做賬怎么辦,前面要補(bǔ)嗎?可是公司都沒營業(yè)
車船稅一年上幾次?????
完稅證明需要做賬打印出來嗎
補(bǔ)計提以前年度的水利建設(shè)基金跟印花稅,要怎么做分錄
老師高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)人員的工資咋樣做賬了應(yīng)該入那個給我寫一下分錄
園區(qū)組織紅十字會捐贈,有必要捐嗎
單位買的桶裝水計入辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
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酒店新開業(yè)還沒有營業(yè),籌備期,一般納稅人,低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料兩種在購買,和領(lǐng)用時,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?還有如果購買當(dāng)月開具專票,不認(rèn)證,有銷項(xiàng)稅額后再認(rèn)證,分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
能抵扣的就是發(fā)票認(rèn)證過的?
對,沒錯,就是這個意思。
那老師抵扣發(fā)票需要在哪個系統(tǒng)操作
這個是你們省份的勾選平臺操作的。
叫什么平臺啊
就是你們所在省份的一個網(wǎng)站。
我的意思是河北省哪個網(wǎng)站
你搜一下河北省勾選發(fā)票認(rèn)證平臺。
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。