你好,收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回,這個(gè)款項(xiàng)會(huì)支付給申報(bào)人員嗎?
公司收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回怎么做分錄
公司收到的退個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi),怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
公司收到退回的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi),如何做分錄?
老師,公司收到22年個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi),該怎么做分錄
老師,你好,公司收到個(gè)人所得稅退回的手續(xù)費(fèi),這個(gè)分錄要怎么做?
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢(qián),但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢(qián)。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買(mǎi)東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢(qián)可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣(mài)價(jià)
不會(huì)的支付給申報(bào)人員
你好,收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回,這個(gè)款項(xiàng)不會(huì)支付給申報(bào)人員 借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
為啥還有應(yīng)交稅費(fèi)?還要開(kāi)票的嗎?
你好,不需要開(kāi)具發(fā)票。 因?yàn)椴煌私o個(gè)人,就產(chǎn)生了相應(yīng)納稅義務(wù)的
那稅點(diǎn)是多少呢?
你好,如果是一般納稅人,增值稅稅率是按6%?
如果不需要開(kāi)票的話(huà)那申報(bào)增值稅的時(shí)候不是賬上和申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅有差額了嗎?
你好,賬上做無(wú)票收入,申報(bào)表做無(wú)票收入申報(bào),可以對(duì)上的啊?
哦,好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。