同學(xué)你好,是營(yíng)業(yè)總收入減營(yíng)業(yè)總成本
利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)利潤(rùn)等于什么?
財(cái)務(wù)報(bào)表上凈利潤(rùn)等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)嗎
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)等于什么,利潤(rùn)總額等于什么,凈利潤(rùn)等于什么
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)等于什么
老師你好,企業(yè)所得稅表里面的資產(chǎn)總額,就等于資產(chǎn)負(fù)債表30欄的資產(chǎn)合計(jì);營(yíng)業(yè)收入等于利潤(rùn)表的1欄營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本等于利潤(rùn)表2的營(yíng)業(yè)成本;利潤(rùn)總額等于利潤(rùn)表30欄的利潤(rùn)總額。這樣對(duì)應(yīng)正確嗎?謝謝
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專(zhuān)票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
期初未分配利潤(rùn)怎么查
同學(xué)你好,查利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 明細(xì)賬的期初數(shù);