你好,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
六稅兩費(fèi)政策,已交的一月份退稅應(yīng)該咋做分錄。
六稅兩費(fèi)減免政策退回的稅應(yīng)該怎么做分錄
老師,今年新政策,六稅兩費(fèi)政策,退前面的稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師,你好,今年的“六稅兩費(fèi)”政策給退的附加費(fèi),該怎樣做分錄?
企業(yè)注冊(cè)資本證明,怎么證明?是要驗(yàn)資報(bào)告嗎?
老師,賬上面去年其他應(yīng)付款-員工保險(xiǎn)有1000元的余額,我不知道這個(gè)數(shù)字是咋來的,但是現(xiàn)在保險(xiǎn)不欠款,我可以用現(xiàn)金沖一下嗎
老師你好去年這些電腦手機(jī)設(shè)備記到管理費(fèi)用了,今年要調(diào)到固定資產(chǎn),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,我們單位是小規(guī)模普通合伙企業(yè),單位繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅補(bǔ)稅怎么補(bǔ)繳,賬怎么做,請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下會(huì)計(jì)分錄和稅務(wù)處理方面的問題
老師您好!我想問我前兩個(gè)月做賬的時(shí)候,我們公司的房租分?jǐn)偼泴懛咒浟?,這該怎么辦?
老師,債務(wù)人以非金融資產(chǎn)清償債務(wù)的,應(yīng)將所清償債務(wù)賬面價(jià)值與償債資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額計(jì)入其他收益。判斷對(duì)錯(cuò)
老師公戶7月我沒建賬,李波給公戶上轉(zhuǎn)了3000,8月建的賬,8月五號(hào),又拿公戶給李波轉(zhuǎn)了30008月怎么做賬
個(gè)體工商戶核定的,交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得之后,里面的錢都可以取出來使用嗎?
自建房屋有發(fā)票如果不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),如何調(diào)賬
器材移動(dòng)設(shè)備折舊幾年
老師:麻煩問下上市公司的財(cái)報(bào)通過哪些途徑可以查詢?
它是減半退稅沒有全額
你好,那你姐一半的金額就可以的。
你當(dāng)時(shí)做的是全額的吧?
這個(gè)政策是3月出的,一月份全額交的,3月減退一半回來
現(xiàn)在的問題是我這退回的一半做營(yíng)業(yè)外收入,那1月份就按全額做借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加,是不是處于多做稅費(fèi)了
好比如你交了100,退回來了50 借銀行存款50 貸應(yīng)交稅費(fèi)50 借應(yīng)交稅費(fèi)50 借稅金及附加負(fù)數(shù)50 2022-03-28 10:21
如果你借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入50,就不需要做我寫的那一個(gè)了。
不是你這個(gè)屬于是退稅可以這么搞,我一月份肯定是按100來做的畢竟一月份來交我不可能在去改賬了,就是我做營(yíng)業(yè)收入了是這3月才退回了所以會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我一月份這個(gè)稅費(fèi)多做了
你好,我這個(gè)分錄做到三月份退稅的當(dāng)月就可以的,不需要修改一月份的。
為什么要修改一月份的,
你退稅的當(dāng)月直接修改三月份的不就可以啦?
嗯,那老師我想問一下,3月份開始減半優(yōu)惠我的附加稅是不是也按你這個(gè)做就可以了
是的是的,是這么做的,但是你沒發(fā)現(xiàn)我是做的是相反的分錄嗎?并不是計(jì)提的分錄。 繳多少借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款應(yīng)該是做這個(gè)。
沒呀你沒提醒我還沒仔細(xì)看就盯著那個(gè)負(fù)數(shù)去了,好的我懂了謝謝老師
不用客氣,工作愉快。