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企業(yè)當(dāng)期的遞延所得稅資產(chǎn)是用利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)*25%再減去之前計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)嗎

2022-03-28 09:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-28 09:06

您好,麻煩發(fā)下題目

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2022-03-28 09:17

就是我們公司沒(méi)個(gè)月需要計(jì)提遞延所得稅,我不知道是不是根據(jù)當(dāng)月的利潤(rùn)總額計(jì)提呢還是根據(jù)什么計(jì)提

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齊紅老師 解答 2022-03-28 09:18

您好,是根據(jù)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填寫

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快賬用戶5930 追問(wèn) 2022-03-28 09:20

就是我先去電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅的申報(bào)界面把利潤(rùn)總額錄入,然后自動(dòng)出來(lái)計(jì)提的所得稅的金額是嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-28 09:22

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,麻煩發(fā)下題目
2022-03-28
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-07-28
不是的根據(jù)你的稅率 根據(jù)減免的
2022-01-01
是的,是這樣計(jì)算的額
2021-04-05
你好同學(xué),錯(cuò)的。遞延所得稅費(fèi)=遞延所得稅負(fù)債(期末-期初)-遞延所得稅資產(chǎn)(期末-期初)
2022-06-23
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