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Q

之前的預付攤銷完了,但是這種費用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年1月預付了2021年12個月的物業(yè)費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應該怎么做會計分錄呢?

2022-03-28 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-28 07:59

您好,那就重新開始計算原值,根據(jù)期限得出每期攤銷金額

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快賬用戶4757 追問 2022-03-28 08:04

好的,2022年5月會支付2022年1~12月共12000元物業(yè)費,每月攤銷1000元,老師可以寫一下2022年1月的會計分錄嗎?主要是不知道攤銷時貸方用什么會計科目合適,是預付賬款,還是其他應付款呢

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齊紅老師 解答 2022-03-28 08:12

您好,每月正常攤銷,借成本費用科目貸其他應付款暫估1000,收發(fā)票,借成本費用-12000貸其他應付款暫估-12000,借成本費用應交稅費應交增值稅,貸其他應付款。借其他應付款貸銀行存款

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快賬用戶4757 追問 2022-03-28 08:14

好的,老師的意思是應該用其他應付款科目哇?不用預付賬款哇?

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齊紅老師 解答 2022-03-28 08:15

您好,這個沒影響,因為是暫估,且開始是未付款

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你好,一樣的,支付時計入預付賬款,然后按月做攤銷即可
2022-03-28
您好,那就重新開始計算原值,根據(jù)期限得出每期攤銷金額
2022-03-28
您好! 2021年末長期應付款=200*3.47*(1+6%)-200=535.64
2021-06-12
你好,學員,這個問題是完整的嗎
2022-10-26
1借無形資產(chǎn)507 應交稅費應交增值稅進項稅30 貸銀行存款537
2022-12-07
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