你好,你補做一個會計分錄, 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費用
老師你好,就是,我在用金蝶軟件做賬,分析本期資產(chǎn)負債表,年初余額是平的,本期發(fā)生額也平的 但期末余額不平,具體情況是負債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)少,我記得在上課時我們老師是說是制造費用的原因,在向?qū)沁呎{(diào)整一下制造費用,但我忘記具體是怎么操作了, 所以麻煩老師幫我指點指點
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯進制造費用了,我現(xiàn)在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進的制造費用,不就相當于沒減少么
?老師你好, 對于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會有折舊產(chǎn)生的制造費用, 把這部分制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因為沒用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
老師,我的制造費用年末有余額,當時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后資產(chǎn)負債表不平,就是缺了制造費用那部分金額,現(xiàn)在怎么辦呀
老師我們公司要弄高新,然后我現(xiàn)在在調(diào)賬。有些制造費用我轉(zhuǎn)為了管理費用-研發(fā)支出,這樣的話,我制造費用結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本的金額就少了。然后最后產(chǎn)成品入庫也少了。結(jié)轉(zhuǎn)也就少了,我調(diào)賬不想影響期間損益吧。有點轉(zhuǎn)不過來
期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務(wù)處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
老師我做了。生產(chǎn)成本有余額沒事吧?
生產(chǎn)成本有余額是正常的