同學(xué):您好。 2019年2月21日,購(gòu)入時(shí): 借:交易性金融資產(chǎn)——成本1200000 ? ? 應(yīng)收股利??100000 貸:銀行存款 1300000 2019年6月30日,公允變動(dòng) 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100000 ? ?貸:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)?100000 2019年7月20日將其出售 借:銀行存款?1080000 ? ??交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)?100000 ? ? 投資收益 20000 ? ? ?貸:交易性金融資產(chǎn)——成本1200000
2018年1月1日,甲公司購(gòu)入A公司股票400000股,每股買價(jià)20元。取得時(shí)支付價(jià)款8320000元(含已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利320000元),另支付交易費(fèi)用20000元。甲公司將該項(xiàng)金融資產(chǎn)作為交易性金融資產(chǎn)核算。1月5日,收到購(gòu)買時(shí)支付價(jià)款中所含的股利320000元。12月31日,A股票每股市價(jià)為21元。2019年2月20日,甲公司出售A股票,實(shí)際收到現(xiàn)金8500000。要求:編制甲公司有關(guān)金融資產(chǎn)取得至出售的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司20年4月20日購(gòu)入乙上市公司股票作為交易性份融資產(chǎn)核算,實(shí)際支付價(jià)款100萬.其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)含股利50萬(4月30日收到)截至2020年6月30日,該股票的市場(chǎng)價(jià)格為100萬元,甲公司于2020年7月15日將其出售,收取價(jià)款1260萬元。甲公司出售該交易性含融資戶的賬務(wù)處理為(保留一位小救)分錄怎么做
甲公司20年4月20日購(gòu)入乙上市公司股票作為交易性份融資產(chǎn)核算,實(shí)際支付價(jià)款1200萬.其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)含股利50萬(4月30日收到)截至2020年6月30日,該股票的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元,甲公司于2020年7月15日將其出售,收取價(jià)款1260萬元。甲公司出售該交易性含融資戶的賬務(wù)處理為(保留一位小數(shù))求分錄
2019年2月21日,甲公司購(gòu)入A公司股票作為交易性金融資產(chǎn)核算,實(shí)際支付價(jià)款1300000元,其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利100000元;截至2019年6月30日,該股票的市場(chǎng)價(jià)格為1100000元。甲公司于2019年7月20日將其出售,取得價(jià)款1080000元。請(qǐng)寫出甲公司出售交易性金融資產(chǎn)時(shí)的分錄。
甲公司 2020 年 4 月 20 日購(gòu)入乙上市公司股票作為交易性金融資產(chǎn)核算, 實(shí)際支付價(jià)款 1200 萬元, 其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 50 萬元(4 月 38 日已收到); 截至 2020 年 6 月 30 日, 該股票的市場(chǎng) 價(jià)格為 1100 萬元, 甲公司于 2020 年 7 月 15 日將其出售, 收取價(jià)款 1260 萬元。甲公司出售該交易性金融資產(chǎn) 的賬務(wù)處理為(保留一位小數(shù)) :
老師 購(gòu)買700萬的廠房要交哪些稅
老師:您好!有一個(gè)股東當(dāng)時(shí)收購(gòu)股權(quán)是672000元,是占股2%,股權(quán)原值是650000元,現(xiàn)在他要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他兒子,哪我填股權(quán)原值是填 672000元還是填 650000元呢?
郵政開票入賬只開6%入賬可以嗎
你好,老師,今年1月份個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)給企業(yè),以15萬轉(zhuǎn),合同寫明3個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn),到現(xiàn)在8月想分幾筆轉(zhuǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給個(gè)人股東,請(qǐng)問這樣可以嗎???稅局認(rèn)可的嗎??
老師,我公司為一般納稅人,公司名下一輛車報(bào)廢回收給廢品公司,請(qǐng)問怎么開票?稅收名稱寫什么,稅收編碼是?
老師,我們公司這個(gè)月收到一個(gè)新公司的一筆投資款,是貨幣資金,回單上也寫了投資款,等于就是實(shí)繳了,那么我們直接再做一下工商變更就可以了吧?然后我下個(gè)月再申報(bào)繳納印花稅就可以了對(duì)嗎?
老師,這種國(guó)外的增值稅發(fā)票可以做費(fèi)用嗎
零售行業(yè)進(jìn)項(xiàng)400多萬,銷項(xiàng)100多萬,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表銷項(xiàng)實(shí)際做的,進(jìn)項(xiàng)做了跟銷項(xiàng)差不多的金額,現(xiàn)在稅局比對(duì)成本過多,且沒有庫存商品,這種情況現(xiàn)在怎么給稅局做解釋
發(fā)票已經(jīng)交完稅了,還能不能紅沖
老師,增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)是按收到發(fā)票的開票月份每月裝訂,還是按抵扣月份的發(fā)票金額數(shù)量裝訂,還有計(jì)算抵扣的票據(jù)是不是要復(fù)印一份和當(dāng)月認(rèn)證抵扣的專票抵扣聯(lián)放在一起裝訂?
謝謝老師
好的,同學(xué)。祝您周末愉快。