甲增值稅=5*0.13,消費稅=35/(1-10%)*10% 乙也是一樣的,甲的進項就是乙的銷項,甲把消費稅給乙,由乙來交
20、縣城甲企業(yè)委托某市區(qū)乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費品,委托方提供材料成本30萬元,乙企業(yè)共收取不含稅加工費12萬,消費稅率10%,企業(yè)各方共應(yīng)繳納城建稅( )萬元。(甲乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
1.目的:練習(xí)委托加工業(yè)務(wù)消費稅應(yīng)納稅額計算。2.資料:甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一-般納稅人)加工一批化妝品,甲企業(yè)提供成本為30萬元的材料,支付給Z企業(yè)加工費5萬元。已知化妝品適用消費稅稅率10%。游3.要求:分別計算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費稅和增值稅。
1.目的:練習(xí)委托加工業(yè)務(wù)消費稅應(yīng)納稅額計算。2.資料:甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)加工一批化妝品,甲企業(yè)提供成本為30萬元的材料,支付給乙企業(yè)加工費5萬元。已知化妝品適用消費稅稅率10%。3.要求:分別計算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費稅和增值稅。
1.目的:練習(xí)委托加工業(yè)務(wù)消費稅應(yīng)納稅額計算。2.資料:甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)加工一批化妝品,甲企業(yè)提供成本為30萬元的材料,支付給乙企業(yè)加工費5萬元。已知化妝品適用消費稅稅率10%。3.要求:分別計算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費稅和增值稅。
2.資料∶甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)加工一批化妝品,甲企業(yè)提供成本為30萬元的材料,支付給乙企業(yè)加工費5萬元。已知化妝品適用消費稅稅率10%。3.要求∶分別計算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費稅。
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎