同學(xué),你好,可以先抵扣,你要他盡快寄過(guò)來(lái)

老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們給其它公司開(kāi)了專票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對(duì)方公司已經(jīng)勾選報(bào)稅了,開(kāi)具了紅字通知書(shū),這個(gè)是在開(kāi)票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書(shū)給我們
對(duì)方?jīng)]有寄給我們紙質(zhì)版發(fā)票,系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)出了,我們這邊可以直接抵扣嗎?
我們是一般納稅人購(gòu)買的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)寄過(guò)來(lái)了,但是他們開(kāi)發(fā)票沒(méi)有上傳成功,我們的系統(tǒng)也沒(méi)有查到進(jìn)項(xiàng),這樣我們可以抵扣嗎?
我想問(wèn)一下,17年開(kāi)出的銷售發(fā)票我方已經(jīng)交完增值稅了,然后2022年對(duì)方一直都沒(méi)有認(rèn)證,當(dāng)時(shí)紙質(zhì)發(fā)票作廢了,但是電子版里面沒(méi)有作廢,然后2022年開(kāi)具了紅字發(fā)票,將紅字發(fā)票清單和發(fā)票寄出后,對(duì)方需要給我們寫(xiě)一份證明嗎?還有我方的增值稅可以抵扣嗎?
在增值稅勾選抵扣平臺(tái)未抵扣勾選里面能查到的發(fā)票是不是都是對(duì)方單位已經(jīng)給我們公司開(kāi)具好的發(fā)票,只是有的發(fā)票給寄過(guò)來(lái)了,有些紙質(zhì)票據(jù)沒(méi)有給寄過(guò)來(lái)?我看未抵扣勾選里有些是1年前的票據(jù),但是我們公司也沒(méi)有收到對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票
受益人信息備案,登錄的時(shí)候跳出來(lái)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體投資方信息不符合規(guī)范,這個(gè)是什么原因?
老師您好。為什么我在嘗試登錄的時(shí)候,每次會(huì)跳出來(lái)這樣的東西?這些東西每次都要重新錄入一遍嗎? 有的時(shí)候 他只是讓我輸入賬號(hào)和密碼就可以了。是不是哪里操作錯(cuò)了。
老師請(qǐng)問(wèn)公司賬上還沒(méi)有固定資產(chǎn)車,但是開(kāi)了繳納停車費(fèi)的發(fā)票,可以入辦公費(fèi)的嗎?
老師,您好,請(qǐng)教你 這個(gè)月公司申報(bào)了年度社保補(bǔ)繳,其中月已離職人員的,這部分的錢公司也不可能向離職人員要得到,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
老師,增值稅當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng)稅,只有幾張進(jìn)項(xiàng)稅,可以不勾選嗎,怎么還出來(lái)個(gè)當(dāng)期未確認(rèn)
老師機(jī)械設(shè)備安裝屬于什么業(yè)務(wù) 開(kāi)票
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對(duì)方開(kāi)票嗎
老師,個(gè)稅填交通補(bǔ)貼和通訊費(fèi)補(bǔ)貼,可以一直每個(gè)月都填嗎,需要什么證明嗎
制造業(yè)工人計(jì)件,廠長(zhǎng)發(fā)的年終獎(jiǎng)3萬(wàn)要分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本中
老師,我想問(wèn)一下,如果要新增一個(gè)科目,原材損耗/材料損耗,那具體的分錄應(yīng)該怎么做呀?它的取數(shù)和邏輯是什么?


對(duì)方如果找不到了,怎么處理呢?
啊,那你就用復(fù)印件入賬唄。
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你解答