你好 暫估入庫的原材料是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 如果確實(shí)要求結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么按照暫估入庫的成本來結(jié)轉(zhuǎn)。即你暫估多少,就確認(rèn)多少的成本
原材料暫估入庫并領(lǐng)用,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎老師?
老師,原材料暫估入庫的,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,材料暫估入庫,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫一次計入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫沖回后入庫的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成,分錄怎么做
暫估的原材料入庫后領(lǐng)用了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月怎么沖回
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,暫估時候進(jìn)項(xiàng)稅額也一并計入成本,這也一并結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不可以啊,你沒有暫估的成本,進(jìn)項(xiàng)也是沒有進(jìn)入成本啊
老師,我暫估入庫的材料,已經(jīng)生產(chǎn)并銷售,這個分錄怎么記賬?
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 你的成本不建議你結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)榈綍r候成本發(fā)票回來了,你還要調(diào)整。因?yàn)槟愠杀具M(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),是在暫估的基礎(chǔ)上進(jìn)行暫估
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,成本就低了
是的,你們成本就低了
老師,我先按照無稅價暫估,該結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果發(fā)票到了有差額再調(diào)整,可以嗎?
可以的,但是你后續(xù)調(diào)整是比較麻煩的