同學你好 要結轉的

原材料暫估入庫并領用,需要結轉成本嗎老師?
老師,原材料暫估入庫的,要結轉成本嗎?
老師,材料暫估入庫,怎么結轉成本?
請問下暫估入庫的原材料也需要結轉到生產成本里嗎?
實際成本法下暫估入庫的原材料要考慮進去嘛計劃成本法下暫估的入庫的原材料呢
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結轉,實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
那是借:原材料6,貸:應付賬款―暫估款6。領用,借:工程施工―合同成本―材料費6,貸:原材料6,借:主營業(yè)務成本6 ,貸:工程施工――材料費6嗎?
同學你好 對的 分錄是這樣做
那老師,真實來票了后,金額不一樣的話,我已經結轉成本了,是把我剛上面的分錄重新沖紅,再重新做這個正確的3個分錄呢
把暫估的紅沖了,然后按照收到的發(fā)票來入庫 金額如果比暫估的少那就紅沖多結轉的成本
那如果金額比暫估的多1,是借:原材料-6,貸:應付賬款―暫估款-6。,入庫,借原材料7,貸:應付賬款――xx公司,領用,借:工程施工―合同成本―材料費1,貸:原材料1,借:主營業(yè)務成本1 ,貸:工程施工――材料費1嗎?
真實的數(shù)據(jù)比暫估少1時,是借:原材料-6,貸:應付賬款―暫估款-6。,入庫,借原材料5,貸:應付賬款――xx公司5,領用,借:工程施工―合同成本―材料費-1,貸:原材料-1,借:主營業(yè)務成本-1 ,貸:工程施工――材料費-1嗎?老師這樣做分錄沒錯吧
同學你好 嗯 這個分錄是可以的
老師,采購的一些東西都是從不同公司采購,3000,2000,8000的,都要簽訂合同嗎?還是說有送貨單,和入庫單就可以了?
這個基本都要有合同的
這些采購金額都要合并起來繳納印花稅嗎?
對的 要繳納印花稅的