你好; 你有業(yè)務(wù)招待費發(fā)生 ; 同時 看是否超過比例 超過比例會調(diào)增處理的 ; 就會涉及這個表格的
怎么情況會出所得稅納業(yè)務(wù)招待費稅調(diào)整報告
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào),需要在調(diào)整收入然后再調(diào)業(yè)務(wù)招待費么?
會計利潤和業(yè)務(wù)招待費的應(yīng)納稅所得額和廣告費及營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額,本年度的應(yīng)納稅所得額
老師想問一下這個題目中企業(yè)對收入的納稅調(diào)整額、對廣告費用的納稅調(diào)整額、對業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整額、對營業(yè)外支出的納稅調(diào)整額、企業(yè)當(dāng)年納稅所得額和企業(yè)應(yīng)納的所得稅額分別怎么算的呢,謝謝!
老師,22年業(yè)務(wù)招待費收到的是收據(jù),在當(dāng)時入賬了,像這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時 業(yè)務(wù)招待費怎么調(diào)整
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎