同學(xué):您好。普票免,專票不免。 2022.1-2022.3,季收入低于45萬,普票部分免征。2022.4.1-2022.12.31,普票不限季45萬,普票部分免征。但連續(xù)12個(gè)月超500萬,會(huì)強(qiáng)升一般人。
以前是小規(guī)模納稅人,增值稅屬于免稅的,現(xiàn)在是一般納稅人,增值稅還是免么,
請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是可以免增值稅的嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅是全免嗎?
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免交增值稅了嗎?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅稅率還是免稅嗎
注銷前注冊(cè)資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機(jī),需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版),謝謝
老師好,請(qǐng)問公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問老師2個(gè)月的分錄如何做???謝謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項(xiàng)可以嗎
國內(nèi)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)要不要一單一單跟訂單號(hào)去匹配對(duì)一下?
附加稅也是免征對(duì)嗎?
會(huì)計(jì)分錄呢
同學(xué):您好。附加稅是以增值稅為計(jì)稅依據(jù),增值稅都沒有了,附加稅自然也是沒有。 第一季度 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? 貸:營業(yè)外收入 2-4季度。普票不用單獨(dú)確認(rèn)增值稅,開票時(shí)直接開具的是免稅的發(fā)票。收款=收入。