你好,是匯算清繳之前沒有取得發(fā)票嗎??
老師,我問下去年年底暫估費(fèi)用的,納稅調(diào)增填在調(diào)整表哪一欄啊
學(xué)堂老師,問一下,匯算清繳,五月底去年暫估的費(fèi)用發(fā)票沒有到!匯算清繳調(diào)增的話直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里45行其他填寫調(diào)增可以嗎?
老師,請問暫估的管理費(fèi)用沒有發(fā)票,年度調(diào)增的時(shí)候,是填寫在納稅調(diào)整表,扣除類-其他,欄次嗎?
老師,去年暫估,今年找不到發(fā)票,需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增的金額,填在調(diào)整明細(xì)表的哪一行
老師,公司一年暫估了成本。匯算清繳是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一欄調(diào)增
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
對的,取得的部分費(fèi)用票已經(jīng)沖減掉了,還有的沒沖掉的納稅調(diào)增,就是不知道填在哪里
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增?
就是這個(gè)第二大點(diǎn)的第十七小點(diǎn)是吧
你好,是的,是這樣的
好的我知道了謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。