你好!你是借方余額是嗎

老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表里面的那個(gè)應(yīng)收賬款金額對不上,資產(chǎn)負(fù)債表的金額大于科目余額表,這種我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,答案中遞延資產(chǎn)期末余額為什么要+資料5的100呢? 遞延所得稅=遞延負(fù)債-遞延資產(chǎn)嗎?為什么答案是遞延資產(chǎn)減遞延負(fù)債?還有這個(gè)遞延負(fù)債的期末余額怎么就起初33/25%*15?這里不明白,老師能不能一步步的列每個(gè)分錄給我看看
老師,這題分錄不是應(yīng)該是貸方:遞延所得稅負(fù)債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)科目呀?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表上面遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目有余額,我在什么情況可以把這個(gè)科目余額沖減掉
老師,我們的資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)計(jì)負(fù)債有余額,但我打開稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面,沒有這個(gè)科目,那我應(yīng)該把這個(gè)歸集到那個(gè)科目呢
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


貸方余額
你好!你當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)計(jì)入了這個(gè)科目貸方的
當(dāng)時(shí)是別人做的,我才接了別人的賬,當(dāng)時(shí)是寫的是研發(fā)費(fèi)用扣計(jì)抵減
借方:所得稅,貸方:是遞延稅款-遞延所得稅資 產(chǎn)
你好!你到時(shí)候做下面這個(gè)分錄就好 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用---遞延所得稅費(fèi)用
在什么情況下做這個(gè)分錄呢,直接這樣做一筆就可以了?你這樣體現(xiàn)的是交稅了還是沒有交稅
你好!這個(gè)不是交稅,是減少了應(yīng)交的費(fèi)用。你那個(gè)是研發(fā)加計(jì)扣除計(jì)提,計(jì)提了加計(jì)扣除,所以就會(huì)少交數(shù)得上 而我做的這個(gè)就是實(shí)際少交的時(shí)候
我現(xiàn)在直接這樣寫一筆分錄還是要等到什么情況時(shí)再做這筆分錄,
你好!你實(shí)際繳納所得稅的時(shí)候。抵減了這部分,就做這個(gè)分錄
相當(dāng)于我要交所得稅時(shí)可以少交這么多
你好!是的。這個(gè)就是稅會(huì)減少。