你好!你是借方余額是嗎
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表里面的那個(gè)應(yīng)收賬款金額對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表的金額大于科目余額表,這種我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,這題分錄不是應(yīng)該是貸方:遞延所得稅負(fù)債嗎? 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目了? 去年少交了25 萬所得稅,今年應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)科目呀?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表上面遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目有余額,我在什么情況可以把這個(gè)科目余額沖減掉
老師,我們的資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)計(jì)負(fù)債有余額,但我打開稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面,沒有這個(gè)科目,那我應(yīng)該把這個(gè)歸集到那個(gè)科目呢
老師有個(gè)問題請(qǐng)教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢?
麻煩老師解答一下,徹底不會(huì)了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對(duì)方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
董孝彬老師回答,我的分錄做的對(duì)嗎?
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號(hào)?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào),不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
請(qǐng)問老師汽車拆解報(bào)廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
貸方余額
你好!你當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)計(jì)入了這個(gè)科目貸方的
當(dāng)時(shí)是別人做的,我才接了別人的賬,當(dāng)時(shí)是寫的是研發(fā)費(fèi)用扣計(jì)抵減
借方:所得稅,貸方:是遞延稅款-遞延所得稅資 產(chǎn)
你好!你到時(shí)候做下面這個(gè)分錄就好 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用---遞延所得稅費(fèi)用
在什么情況下做這個(gè)分錄呢,直接這樣做一筆就可以了?你這樣體現(xiàn)的是交稅了還是沒有交稅
你好!這個(gè)不是交稅,是減少了應(yīng)交的費(fèi)用。你那個(gè)是研發(fā)加計(jì)扣除計(jì)提,計(jì)提了加計(jì)扣除,所以就會(huì)少交數(shù)得上 而我做的這個(gè)就是實(shí)際少交的時(shí)候
我現(xiàn)在直接這樣寫一筆分錄還是要等到什么情況時(shí)再做這筆分錄,
你好!你實(shí)際繳納所得稅的時(shí)候。抵減了這部分,就做這個(gè)分錄
相當(dāng)于我要交所得稅時(shí)可以少交這么多
你好!是的。這個(gè)就是稅會(huì)減少。