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老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表上面遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)科目有余額,我在什么情況可以把這個(gè)科目余額沖減掉

2022-03-25 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 10:19

你好!你是借方余額是嗎

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快賬用戶5105 追問 2022-03-25 10:33

貸方余額

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:36

你好!你當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)計(jì)入了這個(gè)科目貸方的

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快賬用戶5105 追問 2022-03-25 10:37

當(dāng)時(shí)是別人做的,我才接了別人的賬,當(dāng)時(shí)是寫的是研發(fā)費(fèi)用扣計(jì)抵減

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快賬用戶5105 追問 2022-03-25 10:41

借方:所得稅,貸方:是遞延稅款-遞延所得稅資 產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:41

你好!你到時(shí)候做下面這個(gè)分錄就好 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用---遞延所得稅費(fèi)用

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快賬用戶5105 追問 2022-03-25 10:43

在什么情況下做這個(gè)分錄呢,直接這樣做一筆就可以了?你這樣體現(xiàn)的是交稅了還是沒有交稅

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:44

你好!這個(gè)不是交稅,是減少了應(yīng)交的費(fèi)用。你那個(gè)是研發(fā)加計(jì)扣除計(jì)提,計(jì)提了加計(jì)扣除,所以就會(huì)少交數(shù)得上 而我做的這個(gè)就是實(shí)際少交的時(shí)候

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快賬用戶5105 追問 2022-03-25 10:49

我現(xiàn)在直接這樣寫一筆分錄還是要等到什么情況時(shí)再做這筆分錄,

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:52

你好!你實(shí)際繳納所得稅的時(shí)候。抵減了這部分,就做這個(gè)分錄

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快賬用戶5105 追問 2022-03-25 10:54

相當(dāng)于我要交所得稅時(shí)可以少交這么多

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:10

你好!是的。這個(gè)就是稅會(huì)減少。

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你好!你是借方余額是嗎
2022-03-25
你好,這個(gè)不用結(jié)平的這個(gè)
2021-05-17
你好,需要去檢查,是不是軟件出錯(cuò)了?
2023-05-23
你好,去年多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致應(yīng)收帳款賬面價(jià)值多小于計(jì)稅基礎(chǔ)100萬,資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)差生可抵扣暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),因此,現(xiàn)在調(diào)減壞賬準(zhǔn)備,則應(yīng)該沖回去年多計(jì)的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-11-10
您好 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與科目余額表對(duì)不上的原因你看一下是否考慮到了應(yīng)收賬款的重分類。
2021-06-30
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