是的,1月,沒業(yè)務(wù)就直接結(jié)賬就是了
早上好老師,我想問一下假如交接過來一個賬,是通過表結(jié)法來結(jié)賬的,交接過來的時候沒有結(jié)賬,也就是有余額,但我們是按月結(jié)賬,假如十月份接手的,錄期初需要余額為零,那應(yīng)該怎么處理呢
代賬公司賬轉(zhuǎn)過來,2021.10-2021.12月季度申報表都是零沒有數(shù)據(jù),也沒給余額表,只看到1月份個稅是零申報,那我是不是就直接新建賬套從2月份開始做賬,這個1月份需要做賬嗎?
你好老師,我這個新接手過來的公司,2022.1月沒有發(fā)票,個稅申報也是零,是不是我1月就直接結(jié)賬,沒有分錄可寫,結(jié)賬后接著做2月份的賬務(wù)處理
老師,我剛接手一個公司,他從來沒有做過賬,報稅都是零申報,但是我發(fā)現(xiàn)他的公司開了一個基本戶,從今年三月份就開始有業(yè)務(wù)了,這是一個農(nóng)業(yè)公司,沒收到過任何發(fā)票,也沒開出過任何發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么處理呢?
老師,我們公司是從別的公司接手來的,對方公司之前也沒賬,我們從今年7月份接手過來,一直沒啟用賬套,都是零報,現(xiàn)在啟用賬套我們該怎么做?之前那個公司從16年開始成立的,有流水,現(xiàn)在錄期初也不好錄,怎么辦?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
這個新接手的公司沒有余額表也沒有賬本,我從2020年12月新建賬套,只有個稅能查到數(shù)據(jù),我就在12月做一筆計提繳納工資,結(jié)轉(zhuǎn),2021年也是一樣操作,可是之前轉(zhuǎn)過來2021稅務(wù)季度申報都是報的零,我2021年匯算清繳我該怎么拿我做的報表申報?還是按之前電子稅務(wù)局季度申報的來申報?
為啥沒賬本數(shù)據(jù)呢?原來沒會計嗎?
原來會計都是只報稅 都沒做賬,所以我接手很麻煩
報稅也要填財務(wù)報表的哈,不能亂來的哈,上不清下不接
我們是代賬公司,別人去接收過來給我做賬的,那我現(xiàn)在就是匯算清繳就不知道是以我這個做的報表來報稅還是按他之前的申報的報表來報稅
只能延續(xù)去年的第4季度報表報稅了