你好,學(xué)員,是滴,小規(guī)模都適用的
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,我想問一個(gè)問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說我們商品購進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請他們管理部門這個(gè)理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師我們是銷售插畫課的,小規(guī)模的,我看最新的免稅政策,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間對(duì)于我們行業(yè)來說是不是看我們課耗時(shí)間如果在今年4到12月之間確認(rèn)的無票收入就能滿足免稅條件呢
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時(shí)間會(huì)比較長,比如我這月付完款,待對(duì)方發(fā)出貨物核對(duì)完無誤簽收后,對(duì)方才會(huì)開具發(fā)票,可能這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項(xiàng),就算這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是在次月15號(hào)前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認(rèn)為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)無票收入呢?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師好,我公司去年人數(shù)平均超過30人沒有殘疾人,現(xiàn)在開始申報(bào)去年殘保金了,現(xiàn)在塞一個(gè)殘疾人進(jìn)去還能免殘保金不
你好, 附表三6%稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)有金額,主表銷售額需要提現(xiàn)這筆錢嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)怎么填?
我司是制造電子元器件的,請問增值稅的稅負(fù)率是多少?
請問老師。作為交稅記賬憑證附件的是電子繳款憑證還是稅收完稅證明?在電子稅務(wù)局搜完稅憑證打印,出來的就是電子繳款憑證,不是稅收完稅證明,不知道要付哪個(gè)在記賬憑證后面
公司如果注銷了,別的公司欠我們的錢咋收呢?
老師比如說我們是今年2月收費(fèi)的,學(xué)員4月份開始聽課聽了10%,那我們這10%的收入就符合在享受免稅政策里是嗎
你好,學(xué)員,如果開票在4月份,就是可以的
那如果沒開具發(fā)票呢,像開票了我們肯定是復(fù)核的,就不按照消耗繳納了,按照開票金額了,如果沒開票的我們按照課耗確認(rèn)的無票收入呢
你好,學(xué)員,這個(gè)是按照開票的,學(xué)員
就是說無票的收入不享受這個(gè)政策對(duì)嗎
是的,目前不針對(duì)未票的