你好,普通發(fā)票開免稅的專票開3%的。
現(xiàn)在小規(guī)模45萬免交增值稅,我這個月開了55萬1個點的,但是去年開錯了23萬3個點的發(fā)票,我打算這個季度紅沖掉,那這個季度是不是銷售收入就只有32萬了,就可以免增值稅了。
小規(guī)模納稅人季度納稅開票不超45萬,但是我一個月超過了15萬,那要交稅嗎?還是三個月加起來不超過45萬就好了?
老師,小規(guī)模納稅人,,1月份開了26萬專用發(fā)票,2月份,3月份均未開發(fā)票,4月份報稅時是否交稅?月超過15萬,季不超過45萬不交稅可以嗎?是不是只要開專用發(fā)票就要交稅?
4月1日起,小規(guī)模季度開票總額超45萬就不用交增值稅了,那是不是就不可以開1%的發(fā)票了,只能開3%了?
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號開始不是免那個增值稅嗎?普票嗯,如果說客戶季度現(xiàn)在從4月1號開始啊,季度超過45萬以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬收入,分開幾個月開票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過500萬的吧
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經賣掉了,產生的銷售收入已經全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方沒有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎上,共同經營期間產生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經營所得申報呢?
律師事務所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設置函數呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數據匯總到另一個表中的一個單元格內怎么設置函數呢
想比較兩列數據那些是一致的哪些是不一致的用什么函數?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設備不是已經購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
專票也必須開3%了嗎,不能開1%
對的是的,是這么理解的。
那就是,小規(guī)模開的普票,全部免稅,但是代開的專票,必須要交稅的,不在免稅范圍內
對的是的是的是的 是這么理解的。
好的,謝謝啊
不用客氣,工作愉快。