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Q

老師,公司1號收到貨物,2號用票據(jù)支付部分貨款,對方于21號開具全部的發(fā)票后,公司于24號用銀行賬號支付了剩余尾款,請問賬務處理應該怎么做呢。需要嚴格按照業(yè)務發(fā)生的日期來處理嗎?

2022-03-24 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 22:43

對,當然是按照業(yè)務日期來處理的

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:43

賬務處理是怎么樣的

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:43

麻煩幫我按照業(yè)務日期來寫一下

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:44

借? 原材料? 貸 應付票據(jù)? ? 然后? 借 應付票據(jù)? 貸 銀行存款

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:45

我是說全部業(yè)務的賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:45

這個不就是全部業(yè)務?

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:46

貨物在1號就收到了,不是做暫估入庫處理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:47

這個沒事,時間相差幾天沒事

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:47

對方開票不需要做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:48

開票和取得貨款中間相差多久

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:48

所有的日期我都寫在提問中了

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:49

噢,你這樣日期,相差兩天沒事,直接在收到發(fā)票的時候做賬

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:50

那如果我收到貨物的時候做暫估 收到發(fā)票的時候沖暫估 重新入 把兩筆付款都做到后面呢 都是同一個月內(nèi)的業(yè)務

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:51

暫估說的是不在一個月才這樣的

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:52

借庫存商品 貸應付賬款-暫估 收到發(fā)票紅沖 按發(fā)票入賬掛應付賬款 然后借應付賬款 貸銀行存款 貸應付票據(jù) 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:53

不在一個月的時間是可以的

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:54

在一個月的時間就不可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:55

在一個月的時間不用暫估

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快賬用戶3505 追問 2022-03-24 22:55

老師你是不是搞反了 應該是在一個月的時候是可以的吧

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齊紅老師 解答 2022-03-24 22:56

是在同一個月的時候,不用做暫估,是這個意思的

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相關(guān)問題討論
對,當然是按照業(yè)務日期來處理的
2022-03-24
您好具體是什么問題呢
2022-04-26
正在解答中請稍等
2022-04-23
你好,當時這筆業(yè)務是怎么寫的分錄呢?
2024-01-10
同學你好 收不回來就計入營業(yè)外了哦
2024-01-10
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