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老師,如果之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是寫的這樣的分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 導(dǎo)致銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)一直有余額怎么辦呢?

2022-03-24 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 14:47

同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶6123 追問 2022-03-24 14:48

跨年了呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-24 14:49

同學(xué)你好,也是按上面處理來做的;

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快賬用戶6123 追問 2022-03-24 14:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-24 14:57

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;

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同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-24
你好,上面分錄處理正確
2022-01-18
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
這兩種方法都可以的,第一種這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項(xiàng)之后,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額, 第二種,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-16
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