你好,學員,賣掉不能進項轉出的
公司購買車時進項稅已經(jīng)抵扣,之前的進項稅如何處理,那現(xiàn)在要賣掉是否要繳納增值稅?還需要繳納什么稅
公司名下的車賣掉,買的時候抵扣過進,現(xiàn)在賣掉怎么處理
公司幾年前買的車,當時有進賬做了抵扣,現(xiàn)在想賣掉,之前抵扣了的進項要轉出來嗎?現(xiàn)在賣掉也是按13%交增值稅嗎?
老師,一般納稅人,固定資產(chǎn)汽車現(xiàn)在處理賣掉,進項抵扣過,公司需要開發(fā)票嗎
我是一般納稅人,以前買的車沒有抵扣進稅,現(xiàn)在準備賣掉車,怎么交稅?賬務怎么處理?分錄怎么做?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費不就變成我司承擔了?
老師好,稅票想做成文檔,各個客戶和供應商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設包子店進貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個年度庫存少結轉了,導致成本少結轉合計有20萬,這算重大差錯嗎?怎么調賬?如果不調以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個月里,分開三個月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請問這個該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務費,我們已經(jīng)全額支付服務費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對應4個型號,數(shù)量分別不同,報關單時候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價。供應商開票給我是分4個型號開的,總金額數(shù)量對的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購價款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
那?要怎么做呢
借銀行存款 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅
錢又不進公司賬戶
買的時候抵扣過
錢進哪里去了,學員
這樣的話,報廢處理,即可
私人賬上
去年才買的就報廢啊
之前抵扣過的進項不需要處理嗎?
是的,報廢進項稅轉出的
進項轉出的金額是原來抵扣的金額嗎
是的,學員,是這樣的
分錄怎么做
借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出
報稅的時候怎么處理呢
就是直接進項轉出的,學員