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21年個人經(jīng)營所得年報納稅調(diào)增3740.14,為什么20年年報也體現(xiàn)這個數(shù),在超過規(guī)定標準扣除項目金額那,但是納稅后所得沒有這數(shù)

2022-03-24 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-24 12:24

你好 ; 你這個納稅調(diào)整的是什么數(shù)據(jù)的? ?

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快賬用戶5045 追問 2022-03-24 12:27

21年保險退費,22年做的以前年度損益,21年生產(chǎn)經(jīng)營年報調(diào)增3740.14,但是我剛看20年年報這行也有這個數(shù),但是調(diào)增后所得里又不包括這筆,這是什么原因

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:32

你好 ;? 你這個保費是21年的;你21年是做了費用的? ;? 退費了你要做調(diào)增處理的 ;? 你21年年報報的時候? 要調(diào)增 ;? ?22年 做的退費分錄 。 如果有的話 就得看看 你們之前是不是季報報錯了沒有? ?

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快賬用戶5045 追問 2022-03-24 12:35

哪年的季報,20年那個顯示的21年3? 報的,21年8月才有這保費,22年2月報的21年年報,沒改20年為什么會有這個數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:45

?你好 ;? ?你們 按季度 申報所得稅的; 你們之前沒有報嗎 。如果沒有改 你之前都有數(shù)據(jù) ;看下你是不是日期? 處理的時候選擇錯誤了? 你20年? 年結(jié)了的話 不應(yīng)該會在20年去體現(xiàn)的;? 是不是你系統(tǒng)不對??

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快賬用戶5045 追問 2022-03-24 12:48

看的就是20年年度匯算清繳有這筆調(diào)增,21年也有,但是21年調(diào)增后利潤變了,20年沒有,就是多了個稅,年度調(diào)增和季度有什么關(guān)系,

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齊紅老師 解答 2022-03-24 12:54

?你好 ;? ? 那你21年才收到 才會做賬分錄的 。 你20年有數(shù)據(jù)就不對的? ? ?; 年度的匯算是根據(jù)季度申報的數(shù)據(jù)來寫的? ? ? ; 納稅調(diào)整是根據(jù)你賬上做的數(shù)據(jù) 來分析 判斷是否需要調(diào)增? ?

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你好 ; 你這個納稅調(diào)整的是什么數(shù)據(jù)的? ?
2022-03-24
1.準備好需要調(diào)整的財務(wù)報表和相關(guān)稅務(wù)文件,包括稅務(wù)登記證、財務(wù)報表、納稅申報表等。 2.與稅務(wù)局聯(lián)系,了解具體的調(diào)整要求和流程,根據(jù)稅務(wù)人員的指導(dǎo)進行操作。 3.調(diào)整財務(wù)報表和納稅申報表中的相關(guān)數(shù)據(jù),例如營業(yè)收入、成本費用、稅金等,確保數(shù)據(jù)的準確性和合法性。 4.根據(jù)稅務(wù)局的要求,提交調(diào)整后的財務(wù)報表和納稅申報表,并繳納相應(yīng)的稅款和滯納金。 5.等待稅務(wù)局的審核和確認,如果審核通過,則完成調(diào)整工作。 至于納稅調(diào)增的數(shù)據(jù),需要根據(jù)實際情況來確定。一般來說,納稅調(diào)增的數(shù)據(jù)包括營業(yè)收入、成本費用、稅金等方面的調(diào)整,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該根據(jù)實際情況進行準確的調(diào)整。 在調(diào)整企業(yè)所得稅年度申報表時,可以動用營業(yè)收入、成本費用、稅金等數(shù)據(jù)來調(diào)整報表。具體來說,可以根據(jù)實際情況增加或減少這些數(shù)據(jù),以使報表更加準確和合法。同時,還需要注意報表之間的勾稽關(guān)系和邏輯關(guān)系,確保報表的整體準確性和合理性。
2023-11-14
你好,利潤總額后面有個項目(減所得稅費用),這里的金額是當年計提的所得稅費用金額。 不是預(yù)繳的,也不是實際繳納的?
2022-05-04
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
2023-12-23
您好!是個人的,個人有工資,個人有收入。不是企業(yè)有收入
2022-03-09
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