同學(xué)你好 也要做賬的哦,需要調(diào)整
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報以前年度收入,一不申報并繳納的稅款,請問補(bǔ)申報的收入,這部分需要入賬嗎?
稅務(wù)局要求補(bǔ)申報以前年度收入,已經(jīng)補(bǔ)申報并交了稅款。補(bǔ)申報收入這部分需要入賬嗎?補(bǔ)申報自助,這部分有一部分是應(yīng)收賬款。今年又收到這部分賬款,并開了票,并進(jìn)入了收入,需要調(diào)整出來嗎?
增值稅申報表報了未開票收入,主要是按政府部門要求,預(yù)繳稅款。做賬時并未確認(rèn)未開票收入,那年末所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額,請問金稅系統(tǒng)能給我識別這個異常嗎?這樣申報可以嗎
老師,我去年12月份漏報未開票收入50萬元,今年6月補(bǔ)申報了,產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元,但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
老師,您好!,原先22年開出一張非經(jīng)營服務(wù)性收入票據(jù),收到部分補(bǔ)助款,入賬的時候掛了一部分的應(yīng)收款?,F(xiàn)在說是票據(jù)開多了,需要怎么處理
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
補(bǔ)申報的以前年度收入當(dāng)中,有一部分進(jìn)入了應(yīng)收賬款,但是這部分應(yīng)收賬款在補(bǔ)申報之前已經(jīng)開具了發(fā)票,并做了今年的收入。那今年收入可以減除,還是不可以減l除了?
同學(xué)你好 今年開了發(fā)票就不能減除了
那不是又重復(fù)交了所得稅和增值稅了嗎?
同學(xué)你好 你今年補(bǔ)開發(fā)票就算今年的
老師剛剛說的補(bǔ)申報收入也要記入賬,那全部轉(zhuǎn)入利潤分配,這樣利潤分配就會增加了許多,那怎樣才能減少利潤分配?在不分配股利和提取公積金的情況下
這個減少不了除非有足夠的成本費(fèi)用
老師,你的意思是從今年開始做純利潤虧損,然后逐漸減少利潤分配是這個意思嗎?但是企業(yè)已盈利,現(xiàn)在又變成虧損,這樣會不會引起稅務(wù)風(fēng)險呢?
對的 你逐漸地做 慢慢減少
持續(xù)虧損,好像也不好,有風(fēng)險
你不要持續(xù)虧損 只要算著少交所得稅 達(dá)到所得稅稅負(fù)率就行
稅負(fù)率是多少?
也就是說增加不能抵扣的費(fèi)用,營業(yè)外支出?
你是什么行業(yè)的呢
物業(yè)公司
那你這個沒法虧損吧 物業(yè)公司虧損不太可能 稅負(fù)率在2.0%左右
原來那個問題,補(bǔ)申報的收入,不可以不入帳嗎,這樣就不會使利潤分配突然加大,也不會使科潤分配中期初期末差額與當(dāng)期利潤不符。但補(bǔ)申報表收入與利潤表收入不符。到底是這個補(bǔ)申收入,入帳,增加利潤分配好。還是不入帳好。
同學(xué)你好 你今年開票了哦 你去年如果做了未開票收入那就在今年開票的時候先紅沖去年的無票收入 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
我是說整個補(bǔ)申報的收入,不做帳,不記錄,只計(jì)所交的稅金
如果你去年做了未開票收入的申報 那你現(xiàn)在未開票收入要負(fù)數(shù)申報