你好,是的,是這個意思的
老師,我3月份進(jìn)行成本暫估50萬元:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬元成本支出。請問這9萬元如何記分錄。
本月暫估成本50萬,下月對帳后發(fā)現(xiàn)成本只有45萬,供應(yīng)商開了發(fā)票45萬元,本月會計(jì)分錄,借營業(yè)成本-未開票50,貸:應(yīng)付帳款與50,下月分錄是借營業(yè)成本-未開票-50,貸:應(yīng)付帳款-50;再做一筆借營業(yè)成本一己開票45,貸:應(yīng)付帳款45,這樣做對嗎?
小規(guī)模納稅人,1月開了29萬的普票,我暫估了成本費(fèi)用29萬,借庫存現(xiàn)金29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬,暫估時:借主營業(yè)務(wù)成本-暫估29萬貸應(yīng)付帳款一暫估29萬,問月未結(jié)轉(zhuǎn)時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業(yè)務(wù)成本29萬,借:主營業(yè)務(wù)收入29萬,貸本年利潤29萬,這樣會計(jì)處理對嗎?
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
您好老師,匯算清繳完,稅務(wù)局退稅費(fèi),做憑證是不是借:銀行存款 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,這樣對不?
老師,我是一般納稅人,處置固定資產(chǎn)能自己給自己開專票嗎?
我們之前買設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品,但是我們現(xiàn)在不生產(chǎn)了,想找人代工產(chǎn)品,那我們原來的設(shè)備還能折舊嗎
一般納稅人簡易計(jì)征,收到外部捐贈的書本和資產(chǎn),如何做分錄,如何開票
老師,對公發(fā)給臨時工人備注勞務(wù)費(fèi),是不是要計(jì)入工資報(bào)個稅,并且對方要去開勞務(wù)發(fā)票回來呢,或者不想開勞務(wù)票怎么操作好些
老師 深圳考區(qū)初級會計(jì)職稱過了發(fā)現(xiàn)報(bào)名信息表的學(xué)歷證書編號填錯了 會影響審核嗎
給防汛值班人員購買的風(fēng)油精,殺蟲劑,清涼油等,計(jì)入管理費(fèi)用什么科目?
老師下午好,我想問一下,我們是苗木專業(yè)合作社,是一般納稅人免稅的,然后收入4萬,開發(fā)票開的是四萬零二十五,然后實(shí)際收款就收4萬,這種情況下做賬應(yīng)該怎么做?
老師 幫忙去一下水印
老師,注冊資金實(shí)繳和認(rèn)繳賬務(wù)處理是什么
本月暫估收入50含甲10、乙30、丙10,但下月實(shí)際開發(fā)票只有40(甲沒開發(fā)票過來)發(fā)票到的分錄沖減收到是是40,還是50?
這個是50,直接沖減50的