你好 ; 年末 都要換賬套的; 年初要啟用新的賬套的
謝老師,您好!我想在21年1月使用金蝶軟件,新啟用賬套作內(nèi)賬用,(報稅外賬財務(wù)做,以后稅和固定資產(chǎn)這塊數(shù)據(jù)引用外賬報報表直接做入)。 期初數(shù)據(jù)可以從外賬20底的報表錄入。 請問21年之前的業(yè)務(wù)未開票(主要是銷項很多,進項幾乎沒有未開票的)的怎么處理? 還有些什么事情需要做清楚
老師,公司運行好幾年了,現(xiàn)在新建一個賬套,假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后,因為公司以前沒有盤存,其實存貨數(shù)據(jù)他并不準(zhǔn)確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后,有可能3月盤存后,賬面數(shù)據(jù)與真實盤存不符,那我怎么調(diào)賬才比較合理,不影響其他個各個環(huán)節(jié)呢?
請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢?如果是負(fù)數(shù)會不會影響我2022年做賬呢?還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
老師好,我們公司原來是兩套賬,內(nèi)帳和外賬,客戶都要求開票,只是采購成本,臨時工的工資還有運費走老板的自然人個人卡, 現(xiàn)在想做一套賬了,怎么調(diào)呢?謝謝
老師好,比如7月份,內(nèi)帳和外賬合并成一套賬以后,為什么年底要換帳套呢? 謝謝
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
老師股轉(zhuǎn)一直過不去,情況說明怎么寫
老師好,哪些調(diào)賬的分錄是放在新的erp軟件里呢?還是放在舊的財務(wù)軟件里呢
你好;? ? ? 你合并后 在你原來的外賬 賬套里面去補做分錄? ??
老師好,是一下子,幾個分錄調(diào),還是要一段時間,比如,幾個月呢?
你好 ;? ? ?一次性 調(diào)整;? 你要合并肯定要把 之前沒有做的都補做了 ;? 之后才好按月去處理的??
老師好,有的固定資產(chǎn)買的二手的,沒有發(fā)票的,還入嗎? 不是有個小微企業(yè)的優(yōu)惠政策嗎? 沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)能不入賬嗎?老師
?你好; 1. 入賬的? 因為你 這個固定資產(chǎn)是你公司 花錢買的話 2.? ? ?有小微企業(yè) 但是? 你也得據(jù)實做賬的? ?
老師好,這些固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,能暫時不入賬,能等有了發(fā)票再入賬嗎?老師
你好 ;? 到時你折舊額會補做的;? 到時會影響所得稅的??
老師好,是沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)能暫時不入賬吧
?你好 ;? ? 沒有發(fā)票? ? ? 也得入賬;? 因為你固定資產(chǎn)是買回來 這個業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了。只是沒有發(fā)票匯算就得調(diào)增 處理??
老師好,影響企業(yè)所得稅是少交了還是多交了
?你好; 影響所得稅 是到時你 盈利情況下 會多繳納 ; 因為沒有發(fā)票沒法稅前扣除 ;? ?
老師好,沒有發(fā)票固定資產(chǎn)走的是老板的個人卡,還用入賬嗎
?你好;? 老板墊付的 公司的固定資產(chǎn)要入賬哈??
老師好,老板墊付的這錢是要還的嗎
你好;是的。 要還給老板的?
那會計科目怎么寫啊老師
?你好;? ?比如 借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款-老板 ; 支付 :借??其他應(yīng)付款-老板 貸銀行存款??