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老師,公司運行好幾年了,現(xiàn)在新建一個賬套,假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后,因為公司以前沒有盤存,其實存貨數(shù)據(jù)他并不準確。那么3月業(yè)務錄入后,有可能3月盤存后,賬面數(shù)據(jù)與真實盤存不符,那我怎么調(diào)賬才比較合理,不影響其他個各個環(huán)節(jié)呢?

2021-03-06 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-06 21:13

你好!內(nèi)賬還是外賬?

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快賬用戶2483 追問 2021-03-06 21:13

老師,是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2021-03-06 21:22

你好!個人建議把差異金額做飯待處理財產(chǎn)損益

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快賬用戶2483 追問 2021-03-06 21:24

批準后是不是還是要計入管理費用啊

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快賬用戶2483 追問 2021-03-06 21:24

那對出3月報表,乃至以后報表是不是都有影響?

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齊紅老師 解答 2021-03-06 21:24

你好!是的,損失計入管理費用報廢

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快賬用戶2483 追問 2021-03-06 21:39

這個對后續(xù)正常做賬是不是有影響?

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齊紅老師 解答 2021-03-06 21:43

你好!不會再有影響的

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快賬用戶2483 追問 2021-03-06 21:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-06 21:54

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好!內(nèi)賬還是外賬?
2021-03-06
你好,如果帳實不符,到時候如果盤盈就借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢,能查明原因就查,不能就再將待處理財產(chǎn)損溢沖減管理費用。如果是盤虧,借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2021-03-06
你好除了第五個恰當 其他的都不恰當 第六個不全不判斷
2023-11-02
1,不恰當,特殊風險,光是控制不夠,要用實質(zhì)性程度 2,不恰當,不能直接因為差異小,就不去考慮是否對重大錯報產(chǎn)生影響 3,不恰當,完整性通常是從存貨實物,追查至賬務記錄,你這里反了 4,不恰當,要考慮傳真回函的可靠性 5,恰當?
2020-12-06
你好!你這個對比不了。因為你的成本價和實際不符。 你要么就按他的,用賬上期初%2B本期購進-盤點剩余=本期成本來操作
2022-05-18
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