你好;? ? ? 是籌建期的話;? ?就做 借管理費用- 開辦費 去核算; 到時? 把明細做三級科目就行了。? 你沒有發(fā)票 也得 建賬的; 先建賬 了為啥要重新建賬? ?
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
木木老師,您好!我公司是一家工業(yè)企業(yè),因為一些問題,老板用他人身份證重新注冊了一個公司,生產(chǎn)的產(chǎn)品和現(xiàn)在的公司一模一樣,但是新公司沒有購買任何的機械設(shè)備,也沒有招聘員工。 老公司有應(yīng)開未開發(fā)票,所以后期還會有生產(chǎn)。新公司現(xiàn)在也需要開票給客戶,但是新公司賬上什么都沒有,老板說的是直接用老公司的設(shè)備和人員,可是實際的賬務(wù)處理該怎么做比較合適呢?謝謝!
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
水泥生產(chǎn)一般納稅人公司去年6月份開始建賬到12月份沒有銷售收入,期間的費用該怎么入賬比較好,在稅務(wù)上需要注意什么,沒有票的費用現(xiàn)在重新整理要怎么做賬,是直接不管過去的賬,推翻重來還是怎么處理會比較好?
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒有收入,我把去年發(fā)生的費用都記到了管理費用-開辦費,今年費用也是寄到了管理費用開辦費,后來聽別的會計說要記到長期待攤費用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當(dāng)時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當(dāng)時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
因為之前會計做賬的時候,好多是白條,那這種現(xiàn)在還有辦法補票嗎
所得稅的匯算清繳是按自然年度來嗎,去年5月份成立,要匯算哪個期間,籌辦期間的開辦費是都要取得發(fā)票才可以嗎,什么證據(jù)表面籌辦期結(jié)束,籌辦期間的費用是可以全部扣除嗎
你好;1.? ?你能知道之前誰? ? 收款的話可以 找發(fā)票來補的 2.? ? 是的按自然人年度的? ?3;? ?21年5月成立的; 那么就是匯算21.5-12月期間的?
籌建期間的話沒有收入正常來說稅都是零申報吧,利潤為負(fù)數(shù),可以在未來5年內(nèi)稅前彌補虧損嗎
意思這種跨年了的也可以補發(fā)票嗎,那現(xiàn)在補回來的發(fā)票日期是這個時間的,不影響嗎?
還有,各種納稅申報時間都是每月的幾號呢,申報順序是怎樣的呢,包括工資表
?你好;1. 是的? 0報增值稅和附加稅? ?;? 企業(yè)所得稅 和? 財務(wù)報表不能0報哈? ? 都是次月15號之前的? ?
企業(yè)所得稅如果利潤總額是負(fù)數(shù)的話也是正常的報負(fù)數(shù)嗎
如果剛剛我說的沒有發(fā)票的那些已經(jīng)被之前的會計用白條入賬了,并且進行了匯算清繳,我這邊該怎么處理呢?
你好; 1. 是的。 是什么報什么就行了 2.? ? ? ?匯算 你調(diào)增處理的? ?