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無票收入后期又開票的賬務處理和納稅申報時怎么處理?

2022-03-23 16:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-23 16:35

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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齊紅老師 解答 2022-03-23 16:35

未開具發(fā)票,填寫負數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)。

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借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2022-03-23
是一般納稅人嗎?未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù) 開具的發(fā)票一欄的明天寫正數(shù) 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-11-09
您好,開票了,把之前的無票收入沖銷,再按照發(fā)票做賬
2023-09-27
你好,申報的時候無票收入填寫負數(shù),然后開票的再填寫到申報表就行
2023-08-17
你好,你借應收賬款等,貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費-應交增值稅 就是按這個分錄
2025-02-10
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