借:存貨,成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
因操作失誤將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對(duì)方重開發(fā)票處理,但對(duì)方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
稅務(wù)局說有一家脫逃企業(yè)給我們開了一張專用發(fā)票我公司已勾選抵扣,現(xiàn)在需要我們將發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。如何操作
有一家公司給我們開了5000的增值稅專用發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在說是有1983.94退款 所以需要我們把16年的這個(gè)發(fā)票進(jìn)行差額的沖紅 可以這樣操作嗎?
請(qǐng)問下,我們公司是生產(chǎn)性企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)局不認(rèn)定一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣,我們現(xiàn)在是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之后我們應(yīng)該處理賬務(wù)?
因?yàn)槔习鍥]有說有幾張進(jìn)項(xiàng)票不能勾選 然后我就抵扣了 對(duì)方公司現(xiàn)在開給我們負(fù)額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 請(qǐng)問負(fù)額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我需要勾選嗎 然后如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認(rèn)證,購買方提交紅字申請(qǐng)后,銷方開票的時(shí)間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補(bǔ)交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報(bào)表里怎么填
含獎(jiǎng)金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎(jiǎng)金應(yīng)該怎么申報(bào)更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計(jì)150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費(fèi),第四張是撤柜費(fèi),第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計(jì)算做賬務(wù)處理
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
這個(gè)我知道,如何在電子稅務(wù)局進(jìn)行操作呢
在附表2的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里填就是了
不在申報(bào)期內(nèi),需要更正報(bào)表還是等下一期申報(bào),稅務(wù)局說的是立馬轉(zhuǎn)出
這樣的話我就可能需要補(bǔ)增值稅和滯納金。
是的,沒法子了,該交還得交啊