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Q

同事拿來一疊老板簽過的費用票找我做賬。我直接做分錄借管理費用貸銀行存款行嗎。

2022-03-23 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-23 08:40

你好,確實都是管理費用核算的費用支出?

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快賬用戶5382 追問 2022-03-23 08:44

是的。購買的一些低值易耗品,摻雜著購買的滅火器/消防箱合計390元。這個放到哪里。老板報銷的時候微信報銷的,我做賬貸銀行存款合適還是庫存現(xiàn)金合適

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齊紅老師 解答 2022-03-23 08:45

你好,是個人**支付了相關(guān)費用??

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快賬用戶5382 追問 2022-03-23 08:47

老板支付代表就是公司支付了。存款都放到一個對公的賬戶里,有時候又交給老板

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齊紅老師 解答 2022-03-23 08:49

你好,是個人**支付了相關(guān)費用?? 能給個正面回復(fù)嗎?

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快賬用戶5382 追問 2022-03-23 09:05

你好,老板直接微信轉(zhuǎn)賬的

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快賬用戶5382 追問 2022-03-23 09:07

同事報銷是拿一疊費用票,全都訂在一塊了,有低值易耗品,還有看望客戶購買水果的業(yè)務(wù)招待費,等老板簽字是微信轉(zhuǎn)賬的報銷的,我現(xiàn)在是分開做賬還是怎樣

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:09

你好,老板直接**轉(zhuǎn)賬的 借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款—老板?

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快賬用戶5382 追問 2022-03-23 09:10

謝謝,好的。那費用票需要分開做賬吧

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:15

你好,如果是不同的費用,需要分別設(shè)置不同的明細(xì)核算?

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快賬用戶5382 追問 2022-03-23 09:15

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-23 09:22

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,確實都是管理費用核算的費用支出?
2022-03-23
同學(xué)你好 最好是轉(zhuǎn)一下
2022-05-19
您好,您的分錄非常正確
2021-04-21
學(xué)員你好,不跨年 借*管理費用 借*銷售費用負(fù)數(shù)
2023-01-13
你好,根據(jù)你的描述,需要按第二種方式
2023-07-18
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