同學您好,您是核定征收的嗎
公司之前有一個人離職后還在申報他的個稅,后來他去稅務局申訴,我現(xiàn)在申報9月份的個稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經作廢或更正過,這種情況怎么處理啊?
老師,我更正申報1月份增值稅,現(xiàn)在更正申報2月份的時候提示25欄本月數(shù)不等于核定值,這是什么情況
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
老師,我1月份開了免稅發(fā)票,申報的時候再免稅一欄填寫了,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是納稅申報里面沒有填寫,我現(xiàn)在更正,是不是在納稅申報相同的地方填寫負數(shù)呢,下面圖片是1月申報的,我現(xiàn)在更正申報是不是填寫成負數(shù)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是根據(jù)附在憑證后有發(fā)票的可以稅前扣除,無發(fā)票的不能稅前扣除,還需要算取總的白條金額嗎,怎么計算呢
老師,銀行UK這里代發(fā)工資也可以轉個人報銷款嗎?
老師,這個出庫會計分錄怎么做?
老師想問一下,我剛應騁到一個公司,公司之前都是零報稅,現(xiàn)在我到公司了后,老板要求建賬,我可不可以就等到明年再建賬呢?因為今年建賬的話,明年就要報匯算清繳,如果今年不建賬的話,明年匯算清繳是不是也可以零申報呢?
24年的還款額包括本金 和利息,但是做賬把還款額都做到本金上面,導致短期借款減少,25年要沖減多算的本金,實際是利息,會計分錄怎么做
老師,我這邊是銷售方。我去那個增值稅發(fā)票那里看,它顯示的是增值稅用途已確認。我們現(xiàn)在需要紅沖這張發(fā)票。這種是不是只能夠對方公司發(fā)起紅字信息確認單,讓我們這邊來確認。 還是說我們這邊發(fā)起紅字信息確認單讓對方確認?
新系統(tǒng),7月上個會計就做了3.4.5號三天憑證就不干了,剩下天的業(yè)務也就不記不算了,我8月接手,7月3天業(yè)務還要的話還要結賬吧
開出的貨物銷售發(fā)票可以不開型號嗎?集成電路
老師你好,我們是海產品小規(guī)模納稅人,是從漁民收海膽和海產品銷售的,我們去稅局開收購票,稅務局說只有一般納稅人才能開收購票嗎?
老師您好,先進制造業(yè)企業(yè)自查表是要做什么?收到這個表要做什么具體的工作伢
不是核定征收,是一般納稅人,我這個月報完了2月份的稅才發(fā)現(xiàn)一月份有錯誤,所以更正了一月份的報表,然后2月份的報表也需要更正,就提示上面所說的
那您報表方便截圖看,
那您報表方便截圖看下嗎