同學(xué)您好, 您這個(gè)就是換取
老師,我們賣酒,之賣給一個(gè)客戶1萬(wàn)的酒,然后我們要了那個(gè)客戶的鞋1萬(wàn)。后來(lái)就用酒頂賬了,我賬務(wù)該怎么處理呢,該計(jì)收入的計(jì)收入,計(jì)費(fèi)用的計(jì)費(fèi)用吧,
老師,我們酒店接待會(huì)議,會(huì)議方想讓我們代收講師的費(fèi)用8萬(wàn),這8萬(wàn)讓我們開發(fā)票,那我們應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,然后,給講師付8萬(wàn)的時(shí)候,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理
老師,我們公司是白酒銷售行業(yè),現(xiàn)在進(jìn)的一個(gè)酒假如是410一箱,這個(gè)產(chǎn)品出庫(kù)需要掃碼,出一箱正常掃碼酒廠給我們10元,然后我們賣給商店,商店正常入他們的商店酒廠也給商店10元。但是這個(gè)10元需要我們墊付,我們給的這10也不是給商店現(xiàn)金,而是讓客戶抵扣貨款,之后酒廠返給我們。我想問(wèn)。抵扣貨款的這個(gè)怎么記賬合適,我們用的暢捷通T+,收客戶款需要入收款單的,我這個(gè)給商店抵扣的這個(gè)怎么記賬好呢
老師,我們之前賣了個(gè)機(jī)器,款項(xiàng)7萬(wàn),借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,后來(lái)客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會(huì)計(jì)在當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里進(jìn)去了這部分,然后給客戶開了5萬(wàn)的票(客戶換5萬(wàn)的機(jī)器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬(wàn)的款給客戶,這個(gè)怎么做分錄???
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于賬務(wù)處理的問(wèn)題。 1:收到客戶的貨款。我們應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2:然后下個(gè)月在開票給客戶,我們應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
通過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒(méi)有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來(lái)了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司那些費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)。后期開辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無(wú)票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷,會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒(méi)有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個(gè)問(wèn)題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作
賬務(wù)我是不是該計(jì)費(fèi)用
是這樣的,您應(yīng)該記收入的,計(jì)收入該記費(fèi)用的計(jì)費(fèi)用的