您好 計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅
老師好,我們以前會(huì)計(jì)車輛購置稅借營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款,就是沒通過應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅科目,也沒轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我現(xiàn)在要怎么處理呢?是不是調(diào)整科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅,貸:營業(yè)稅金及附加,然后再借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅 ,這樣處理可以嗎?
老師您好,車已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,車價(jià)+購置稅,但是都沒有付款。借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-購買車的公司 購置稅還沒有付呢 記貸方哪個(gè)科目呢?
老師您好,車已經(jīng)入固定資產(chǎn)了,車價(jià)+購置稅,但是都沒有付款。借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-購買車的公司 購置稅還沒有付呢 記貸方哪個(gè)科目呢?
老師好,請(qǐng)問一下購買車位使用權(quán),分錄是不是如下: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師 我們公司按揭了輛車 購置稅是要加入固定資產(chǎn)的對(duì)嗎 車款是17W 我的分錄是 借固定資產(chǎn)165486.72(不含稅價(jià)購置稅) 貸方是其他應(yīng)付-汽車銷售公司 因?yàn)槲易龅氖莾?nèi)賬 就沒有加進(jìn)項(xiàng)稅 但是好像哪里不對(duì)呢 因?yàn)槲沂且Ц?7W的車款 這個(gè)分錄做下來只有16萬多啊 哪里沒做對(duì)老師?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表