你好,A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表,調(diào)整 的是 你沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認的金額,比如說,你收的9-12月預(yù)收賬款,應(yīng)該在今年9月-12月每月確認收入的,你沒確認,所以這個表就來調(diào)整你沒確認的部分。
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
如果一次收一年的12000費用,每月應(yīng)該確認12000/12=1000收入
預(yù)收借 銀行存款 ,貸預(yù)收賬款 確認收入 借 預(yù)收賬款 貸 主營收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅
老師,不是收到預(yù)收款的時候,就要確認銷項稅,一次性繳納增值稅了嗎?老師,我截圖的那個Excel表里的分錄,寫的不對嗎?
你寫這種情況是增值稅按收付實現(xiàn)制,所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制情況。如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)當(dāng)期確認收入同時確認增值稅。不過企業(yè)當(dāng)中,有可能會通過兩種方式來核算,就看稅局允不允許。如果是考試試題,就按教材要求
你的這種方式也是對的,就把增值稅按收付實現(xiàn)制來核算
老師,那如果是按照我這個分錄來的話,借:銀行存款12000,貸:預(yù)收賬款和銷項稅,請問預(yù)收賬款的金額怎么計算?
相當(dāng)于 收的12000是含稅的,你的預(yù)收賬款后期要轉(zhuǎn)收入(就是不含稅的)那么預(yù)收賬款金額變成不含稅就是=12000/(1+稅率)就可以了,你公司交的增值稅率是多少,套公司式就可了,差額就是稅金(不含稅金額*稅率)
借:銀行存款12000 貸 預(yù)收賬款(不含稅) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅(不含稅金額*稅率)
老師,如果稅率是6%,那第二個分錄,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這個分錄,是把屬于2021年的,先確認為收入?屬于2022年的,在2022年再確認為收入?對于這個分錄,是在所屬年度只做一次?對應(yīng)的金額也是半年的金額?
老師,如果稅率是6%,那第二個分錄,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這個分錄,是把屬于2021年的,先確認為收入,當(dāng)年只確認屬于當(dāng)年月份呢。屬于2022年的,在2022年再確認為收入是對的!對于這個分錄,是每個月確認收入!
老師,意思是,每個月,都要做一筆,把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的這筆分錄嗎?每個月做,借:預(yù)收賬款943.4(12000/1.06/12)貸:主營業(yè)務(wù)收入943.4?這樣做?
嗯嗯是的同學(xué),就是這樣的!