對(duì)的是的,進(jìn)項(xiàng)不需要考慮。
老師,我是要注銷一個(gè)企業(yè),需要補(bǔ)交開業(yè)以來的房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅從租錄不進(jìn)數(shù)據(jù),從價(jià)填進(jìn)去了,但是申報(bào)時(shí)沒有要交的稅額,我是哪里出問題了,謝謝
4月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對(duì)1月一筆收入的紅沖,因?yàn)橐辉麻_的帶稅率發(fā)票,會(huì)計(jì)在申報(bào)時(shí),填的銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),造成發(fā)生銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),形成留抵稅額,實(shí)際上1月按免稅申報(bào)的,就沒有交稅
請(qǐng)問老師,單位要注銷沒有業(yè)務(wù)了、要紅沖去年的一筆銷售,去大廳填表辦理,按照平時(shí)申報(bào)的填填負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額不要考慮了是吧?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報(bào)表要填寫負(fù)數(shù)嗎?
銀行賬號(hào)沒變,只變了個(gè)開戶行,扣稅能不能扣過去
你好一般企業(yè)年度匯算清繳企業(yè)所得稅,利潤(rùn)400萬是怎么算企業(yè)所得稅的
送客戶的月餅,包裝由我司定制包裝并打上我司的logo,可以做廣宣費(fèi)嗎
請(qǐng)問增值稅表三什么情況下填?怎么填
wps word如何快速將多張圖片設(shè)置一樣大小?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以房抵工程款30萬,后續(xù)施工方以25萬把房子售給業(yè)主,我們房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)如何開具發(fā)票?
老師:請(qǐng)問下怎么樣避免員工因?yàn)闆]有社保而起訴公司
老師,我想問一下業(yè)務(wù)員給客戶的居間費(fèi),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有發(fā)票
老師,公司在湖南邵陽(yáng) ,一般納稅人,實(shí)行簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,工程服務(wù)在衡陽(yáng) ,月開票不超10萬 這種情況需要預(yù)繳稅款嗎?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,做到什么科目里面?
繳納的時(shí)候有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅繳的少,退的時(shí)候退的多了?就是這樣的是吧?
對(duì)的是的,如果沒有沒有正數(shù)收入,你繳納的全額退。
內(nèi)部要開退銷售的單據(jù),按照正常開具方式用紅筆寫,就可以了吧?
可以的,可以這么做的。