你好,你的理解是正確的,這段時(shí)間仍然是可以開票的
上月發(fā)票因?yàn)槎愄?hào)的問題這個(gè)月要全部重新開,這個(gè)月要紅沖,開負(fù)數(shù)發(fā)票跟重開新的發(fā)票這個(gè)時(shí)間次序有沒有要求,因?yàn)槲野l(fā)票數(shù)量有限,這個(gè)月沒有抄報(bào)稅不能申領(lǐng)發(fā)票,我可以先按正確的發(fā)票開了,然后等報(bào)完稅在申領(lǐng)發(fā)票在開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
1號(hào)抄稅,10號(hào)才申報(bào)納稅,然后再清卡,中間這段時(shí)間可以正常開票的,對(duì)嗎?
員工11月1日入職、11月20日離職結(jié)算完離職工資后,該員工11月25日又重新入職、12月10日再次離職入職且因?yàn)榈桨l(fā)上月工資的時(shí)候,且是11月25號(hào)到12月10號(hào)的工資加起來一起扣稅,扣完個(gè)稅之后一起發(fā)給了員工,那這個(gè)申報(bào)個(gè)稅是11月1—20日的申報(bào)在11月。而11月25—12月10號(hào)申報(bào)在12月,同時(shí)入職時(shí)間改成11月25日,這樣可以嗎
1. 在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,正常情況下是每月15號(hào)之前必須申報(bào)社保對(duì)吧?15號(hào)申報(bào)完之后,一般規(guī)定每月幾號(hào)之前必須繳納付費(fèi)(當(dāng)月月底之前嗎)? 2. 開具增值稅專用發(fā)票時(shí),提供填寫的開戶行和賬號(hào),可以是一般賬戶的嗎?不一定是需要基本戶的吧?
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填