對(duì)于收入就是免稅收入。自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅及增值稅附加稅,對(duì)于成本,就是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本處理。歸集生產(chǎn)成本。
老師您好,請(qǐng)問兩個(gè)公司(合作社和股份有限A公司)實(shí)際上呢是一個(gè)執(zhí)行經(jīng)理在運(yùn)營(yíng),具體操作是公司的機(jī)械設(shè)備租賃給合作社使用,合作社以借款形式支付給A公司日常的部分管理人員的工資及設(shè)備維修,以此借款來抵280萬租賃費(fèi),年底相互沖賬或掛賬,沒有實(shí)際支付租賃費(fèi)的行為~請(qǐng)問去年這個(gè)280萬租賃費(fèi)沒有做收入,如果現(xiàn)在我補(bǔ)做收入的話,是否可行?分錄如何做?
有會(huì)做假賬的老師嗎?目前我們公司實(shí)際在職為30人左右,領(lǐng)導(dǎo)想讓買社保的12人全部工資都在公戶發(fā),我提出了這樣會(huì)交個(gè)稅的,同時(shí)我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒有超過5000,按照實(shí)際發(fā)放就是一下子飆升一萬多的水平,就是假的很。經(jīng)過計(jì)算,每個(gè)月大概穩(wěn)定支出5萬多的工資,如果按照實(shí)際發(fā)放,那么每個(gè)月就會(huì)支出9萬多工資甚至更多。我個(gè)人覺得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長(zhǎng)才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒有顯示我們是個(gè)銷售型公司,我們表面上是個(gè)服務(wù)型公司,沒有成本。我這樣的思路是對(duì)的嗎?
老師,我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同,工程總價(jià)為116萬,元月份項(xiàng)目施工結(jié)束。聽老板說這個(gè)項(xiàng)目是分包給了某人。但是我沒有見到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬左右,供應(yīng)商有開票給我們,同時(shí)有合同和送貨單,這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費(fèi)3.6萬(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒有繳納社保,這個(gè)月我準(zhǔn)備把這些工人的個(gè)稅申報(bào)了。我是建筑小白,在這個(gè)項(xiàng)目中,我們公司的操作哪些是合適的?哪些是不合適的?不合適的地方應(yīng)該怎么改正?(辛苦老師說詳細(xì)點(diǎn),謝謝了)
老是,請(qǐng)問在實(shí)際工作中,合作社是種植辣椒的,辣椒實(shí)際收入是45萬,只打了30萬在合作社的對(duì)公賬戶上,由于合作社沒有支付種植辣椒工人的工資,所以辣椒款有10萬直接打在工人工資卡上,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
老師,我剛找到一份雙休的,離家近,工資5500的工作,因?yàn)槟芊奖阏疹櫤⒆?,環(huán)境差點(diǎn)也無所謂了,板房的,可是一進(jìn)來發(fā)現(xiàn)因?yàn)楣と嗣總€(gè)月買菜卸貨基本都是沒有發(fā)票的,每個(gè)月好幾萬,然后個(gè)人的其他應(yīng)收款掛一堆,人都不知道去哪了,包括個(gè)稅,個(gè)人社保,醫(yī)療事故、借款等等都掛了其他應(yīng)收,然后一般戶從來不做賬,現(xiàn)金86元,但是實(shí)際是沒有的,個(gè)稅有些員工為了偷稅漏稅沒有申報(bào)的,但是又計(jì)提了工資,從公戶發(fā)放了,,我只是辦稅員,不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?可以做吧?畢竟工作現(xiàn)在挺難找雙休的,馬上又過年了,我又在水痘中,就算出去找工作得10月了,10月馬上又要過年,公司又停止招聘了
老師,請(qǐng)問公司向個(gè)人借款,支付的利息個(gè)人沒有開發(fā)票過來,需要怎么做賬
往期有20多塊錢的印花稅沒有繳納,那還需要繳納它嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅金額的公式是什么?假如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅率是13個(gè)點(diǎn),實(shí)際只能退9個(gè)點(diǎn)的情況下。
中級(jí)財(cái)管哪位老師是喜歡總結(jié)的,學(xué)生基礎(chǔ)差求推薦
您好老師,我們公司個(gè)稅更正申報(bào),需要退稅。去稅務(wù)局申請(qǐng),稅務(wù)局要工資流水,但是我們每次申報(bào)有臨時(shí)工的工資也是一起申報(bào)的,都給稅務(wù)局有沒有影響?
請(qǐng)問公司買的電腦主機(jī),開的是普票,這種不能來專票嗎,我們是一般納稅人
老師,請(qǐng)問收到本年度第一季度企業(yè)所得稅退稅款怎么做分錄呢
總分公司如何報(bào)工商年報(bào),分公司不獨(dú)立核算,分公司單獨(dú)申報(bào)增值稅,所得稅是跟總公司合并申報(bào)。填資產(chǎn)總額,所有者權(quán)益時(shí)候,分公司是不是就不填呢
招待費(fèi),福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是否不能抵扣
老師,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要繳納增值稅嗎?
主要是辣椒收入有10萬元沒有經(jīng)過合作社賬戶直接打在了工人的工資卡上,然后沒有相應(yīng)憑據(jù)
需要有工資表,做工資表,需要發(fā)放時(shí),簽字處理。
會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本 貸:哪一個(gè)科目呢
借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬(或原材料、制造費(fèi)用——各二級(jí)科目)