你好 可以,可以這樣處理 的

老師好,銷售收入時未確認增值稅(銷項),沒有進項票,下個月直接扣繳了增值稅費用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 2.補提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)貸:應交稅費-未交增值稅 3.扣繳:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應交稅費-應交增值稅(轉出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
老師銷售發(fā)票開出時間1月26號。收款時間是1月7號。做賬能不能直接做一筆分錄,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費~應交增值稅~銷項稅
老師,6月做賬時 借 銀行存款 6 月 貸 主營業(yè)務收入 6月 應交稅費(增值稅) 銷項稅額 借 預收賬款 7-9月 貸 主營業(yè)務收入 7-9月 應交稅費-應交增值稅 (銷項)這樣做對嗎
銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ②借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據(jù) 銀行存款 貸:應收賬款 老師應該做①還是②呢?
建筑施工企業(yè),是不是等項目開出去發(fā)票了,才結轉一部分施工成本,不是全部結完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務局怎么注銷社保業(yè)務呢
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經營范圍,將原來的純貿易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務登記方面要去做什么變更,以及在賬務處理上面賬套要留意做什么調整,日常每月賬務要增加什么類型的賬務處理才能完整。稅務申報又有什么調整嗎?
老師,請問勞務公司給總包方公司開具了勞務發(fā)票,而勞務報酬工人沒給勞務公司提供發(fā)票,這種情況下勞務公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?
什么情況才需要用到預收賬款?
你好 后銷售先收款的情況??