您好,我們7他們3,這個(gè)分紅和所得稅都是按這個(gè)比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實(shí)欺負(fù)他們了。我覺(jué)得這個(gè)所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤(rùn)按7:3來(lái)分,(其實(shí)也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說(shuō),就是稅后利潤(rùn)來(lái)分成
我這有個(gè)項(xiàng)目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計(jì)2231304.11元,今年1月份已開(kāi)票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰(shuí)給我們老板說(shuō)要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說(shuō)成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說(shuō)可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開(kāi)票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開(kāi)票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說(shuō)成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得,我們應(yīng)該開(kāi)多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師 咨詢(xún)你個(gè)問(wèn)題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒(méi)有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報(bào)表 一些有項(xiàng)目部可能沒(méi)有成本 然后為了合并報(bào)表沒(méi)有利潤(rùn) 一些項(xiàng)目部就要做成負(fù)的利潤(rùn) 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師您好!我們公司有-個(gè)項(xiàng)目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤(rùn)的來(lái)進(jìn)行分紅。合作公司開(kāi)30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤(rùn)的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說(shuō)他們提供成本發(fā)票了問(wèn)他們收太高了,我想問(wèn)一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),前期扣除成本,現(xiàn)在營(yíng)利,后續(xù)基本沒(méi)有什么成本了。
老師我們和別的公司合作新能源汽車(chē)充電業(yè)務(wù),我們只負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地,其余的他們負(fù)責(zé),產(chǎn)生的電費(fèi)也由他們負(fù)責(zé),電費(fèi)他們打到我公司賬戶(hù),我公司交納。協(xié)議規(guī)定按照收入分給我公司,想問(wèn)您這個(gè)電費(fèi)我公司不能入成本對(duì)吧,只能掛往來(lái)是吧,還有分給我公司的利潤(rùn)只涉及到所得稅是吧
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢(qián)是全部打到我公司賬戶(hù),我公司全額開(kāi)票,之后分一半給合作公司,他們?cè)诮o我開(kāi)票, 問(wèn)題是,我公司是一半納稅人開(kāi)票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來(lái)有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請(qǐng)問(wèn)老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來(lái),怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開(kāi)多少票合適,以收到貨款2000元為例
老師,那老板前期裝修,用自己的錢(qián),后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷(xiāo),臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷(xiāo)
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷(xiāo),我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷(xiāo),那些是無(wú)發(fā)票的攤銷(xiāo)啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷(xiāo)
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷(xiāo)不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話(huà)是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話(huà)前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷(xiāo)
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠(chǎng)子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師:我們就收企業(yè)的增值稅,所得稅就不收了是么?
親愛(ài)的您好,我不清楚咱是不是內(nèi)部還有其他的考慮,合作就是按投入7:3來(lái)分稅后利潤(rùn),咱是小規(guī)模,年度80萬(wàn)增值稅都是免的,因?yàn)榧径炔粷M(mǎn)30萬(wàn)免增值稅。反正這覺(jué)得這個(gè)方案挺好,咱公司不吃虧
第二年后續(xù)的所得稅一些沒(méi)有發(fā)票的調(diào)增項(xiàng)目,這樣的話(huà)都是我們承擔(dān)了
您好,您說(shuō)得也對(duì),2024年不一定有增值稅優(yōu)惠政策,咱公司所有的項(xiàng)目都是跟這家合作還是我們有單獨(dú)的項(xiàng)目啊
營(yíng)業(yè)收入80萬(wàn),利潤(rùn)是50萬(wàn)。合作方分成15萬(wàn)。我們要17500元的稅作為我們7他們3來(lái)承擔(dān)合適么?
這個(gè)項(xiàng)目是我們公司其中的一個(gè)項(xiàng)目
老師這個(gè)是不是要結(jié)合公司總的企業(yè)所得稅稅負(fù)來(lái)考慮啊
您好啊,我們還有自己的項(xiàng)目的話(huà),要考慮這個(gè)項(xiàng)目是不是增加了我們的其他項(xiàng)目的稅負(fù)。把合作項(xiàng)目的收入和成本都區(qū)分出來(lái),我們自己的項(xiàng)目也單獨(dú)列出,計(jì)算我們項(xiàng)目本來(lái)的稅金,加上這個(gè)項(xiàng)目以后增加的稅金,增加部分對(duì)方需要承擔(dān)30%。您覺(jué)得這樣行么
老師您說(shuō)的也是對(duì)的,但是這樣做工作會(huì)很大。能不能有個(gè)簡(jiǎn)單的方法啊。我剛剛的圖上舉的例子所得稅按17500的30 %來(lái)收我們會(huì)吃虧么?
您好,咱公司不吃虧的,