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老師,我有2個問題問下你,這個憑證后面的發(fā)票是我們公司的員工,這名員工叫鄧華良,然后他是個管理人員,管理了很多事情,這個發(fā)票是鄧華良員工本人去代開的,因為他手上拿了很多原始憑證,一些餐費,都是手寫的一些收據(jù)之類的,還有修車的一些單據(jù),很雜,還有運(yùn)輸拖車費,那么他就去代開了,這樣做是不是不合規(guī)呀,有什么大問題不?

2022-03-18 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-18 13:39

你好,實際不是支付給他的,是支付給拖車公司,餐飲公司對吧,如果是的話,不應(yīng)該他去開發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:39

應(yīng)該銷售方給你們開發(fā)票。

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快賬用戶9889 追問 2022-03-18 13:43

是這樣的,哪些都沒有發(fā)票,都是一些手寫的什么收據(jù)給我們做附件,可是就是沒有發(fā)票,然后我們讓管理人員根據(jù)這個金額開了一張運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)票金額是13193元,是我們這樣所有雜的費用匯總開到這一張發(fā)票上了,這樣做賬是真實的,但是發(fā)票和憑證不匹配,這樣稅務(wù)局查到會有怎樣的后果,我是打算就這樣做了,問題不大吧,要不然沒有票更不行,但是去代開的話,要開運(yùn)輸費,餐飲費,汽車修理費,我們多麻煩呀

是這樣的,哪些都沒有發(fā)票,都是一些手寫的什么收據(jù)給我們做附件,可是就是沒有發(fā)票,然后我們讓管理人員根據(jù)這個金額開了一張運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)票金額是13193元,是我們這樣所有雜的費用匯總開到這一張發(fā)票上了,這樣做賬是真實的,但是發(fā)票和憑證不匹配,這樣稅務(wù)局查到會有怎樣的后果,我是打算就這樣做了,問題不大吧,要不然沒有票更不行,但是去代開的話,要開運(yùn)輸費,餐飲費,汽車修理費,我們多麻煩呀
是這樣的,哪些都沒有發(fā)票,都是一些手寫的什么收據(jù)給我們做附件,可是就是沒有發(fā)票,然后我們讓管理人員根據(jù)這個金額開了一張運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)票金額是13193元,是我們這樣所有雜的費用匯總開到這一張發(fā)票上了,這樣做賬是真實的,但是發(fā)票和憑證不匹配,這樣稅務(wù)局查到會有怎樣的后果,我是打算就這樣做了,問題不大吧,要不然沒有票更不行,但是去代開的話,要開運(yùn)輸費,餐飲費,汽車修理費,我們多麻煩呀
是這樣的,哪些都沒有發(fā)票,都是一些手寫的什么收據(jù)給我們做附件,可是就是沒有發(fā)票,然后我們讓管理人員根據(jù)這個金額開了一張運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)票金額是13193元,是我們這樣所有雜的費用匯總開到這一張發(fā)票上了,這樣做賬是真實的,但是發(fā)票和憑證不匹配,這樣稅務(wù)局查到會有怎樣的后果,我是打算就這樣做了,問題不大吧,要不然沒有票更不行,但是去代開的話,要開運(yùn)輸費,餐飲費,汽車修理費,我們多麻煩呀
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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:44

這種有風(fēng)險 虛開發(fā)票的

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快賬用戶9889 追問 2022-03-18 13:48

老師,這也不是虛開呀,我們公司真實發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有取得發(fā)票,那我們自己公司員工去代開,代開的時候讓他開餐飲,汽車維修,運(yùn)輸費三種發(fā)票是不是就合規(guī)了

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齊紅老師 解答 2022-03-18 13:49

A銷售給你們的B給你開發(fā)票,你雖然有實際購入,但是B屬于虛開發(fā)票。 本來是別人銷售給你們的,現(xiàn)在個人開發(fā)票個人屬于虛開。

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快賬用戶9889 追問 2022-03-19 02:28

?老師,我記得,就是我們公司租房子,然后房東是個人,沒法開票,也不愿意開票,然后我們公司就去代開發(fā)票,這種代開法律上是認(rèn)可的是吧,還有農(nóng)民伯伯種的菜不是收購方也可代開嗎,再者,我們公司員工代開的,稅務(wù)局來查我們就說對方是給我們拖車運(yùn)費的,我把會計科目就改為 借:銷售費用-運(yùn)輸費13193 ? ? ?貸:銀行存款 13193 老師這樣科目沒問題,最起碼稅務(wù)局那邊來查,賬面沒問題了,問到了也好解釋,要不然這張票不要有點可惜了

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齊紅老師 解答 2022-03-19 07:13

房東a 租賃給你們 你們自己代開以a的名義可以 銷售方還是a 這種沒有問題 你們只要能解釋了可以的 用就行

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