你好,實際不是支付給他的,是支付給拖車公司,餐飲公司對吧,如果是的話,不應(yīng)該他去開發(fā)票。
老師,您好! 我想問下關(guān)于體育方面賽事組織服務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模納稅人,他這個賽事組織服務(wù)開出發(fā)票了之后,那得有成本票,關(guān)于這個成本票具體有些什么。是不是運(yùn)營的時候發(fā)生的一些費用都算成本,那這個是計入哪個科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統(tǒng)一的服裝發(fā)放,接送運(yùn)動員的大巴車費用,食宿費用等這些
老師,我有2個問題問下你,這個憑證后面的發(fā)票是我們公司的員工,這名員工叫鄧華良,然后他是個管理人員,管理了很多事情,這個發(fā)票是鄧華良員工本人去代開的,因為他手上拿了很多原始憑證,一些餐費,都是手寫的一些收據(jù)之類的,還有修車的一些單據(jù),很雜,還有運(yùn)輸拖車費,那么他就去代開了,這樣做是不是不合規(guī)呀,有什么大問題不?
老師,我新來的這家公司,他們費用報銷,基本都是很少見票報銷,大多都是先付款,發(fā)票后提供過來。這家公司的會計主管跟我說,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該要在付款的時候,就先計入費用。但是,這種問題很大,很多都是款付了,那催發(fā)票的事情就落到我們財務(wù)身上了啊。他們那些報銷的人,也不會管那么多啊,畢竟錢已經(jīng)打給他們了。還有些小額零星500元以下的支開,收據(jù)也不合規(guī),這個會計主管也都給他們報銷。遇到這種問題,應(yīng)該怎樣改善這個問題?
老師你好,我有一個問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務(wù),然后涉及到這個住宿,然后那個它產(chǎn)生的住宿費,然后要求住宿方給他開發(fā)票,就是開到公司名下,就是說這個入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個住宿費發(fā)票,這個是肯定可以入憑證的,還有就是說這個付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費的這么一個轉(zhuǎn)賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據(jù)就可以?就是說,嗯,關(guān)于住宿費的這個完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢?還是說發(fā)票加那個住宿方開的現(xiàn)金收據(jù)就可以了?
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會墊付一些費用票,然后找公司報銷,這個不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報銷而已,對吧?嗯,但是呢,嗯,這個法人股東啊,我沒有把他們列入這個個稅系統(tǒng)里申報員工,嗯,這個員工是另外兩名員工,就是說平時的這個法人股東的這個費用報銷,嗯,還有另外兩個員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個報銷費用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個稅申報呢?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
應(yīng)該銷售方給你們開發(fā)票。
是這樣的,哪些都沒有發(fā)票,都是一些手寫的什么收據(jù)給我們做附件,可是就是沒有發(fā)票,然后我們讓管理人員根據(jù)這個金額開了一張運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)票金額是13193元,是我們這樣所有雜的費用匯總開到這一張發(fā)票上了,這樣做賬是真實的,但是發(fā)票和憑證不匹配,這樣稅務(wù)局查到會有怎樣的后果,我是打算就這樣做了,問題不大吧,要不然沒有票更不行,但是去代開的話,要開運(yùn)輸費,餐飲費,汽車修理費,我們多麻煩呀
這種有風(fēng)險 虛開發(fā)票的
老師,這也不是虛開呀,我們公司真實發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有取得發(fā)票,那我們自己公司員工去代開,代開的時候讓他開餐飲,汽車維修,運(yùn)輸費三種發(fā)票是不是就合規(guī)了
A銷售給你們的B給你開發(fā)票,你雖然有實際購入,但是B屬于虛開發(fā)票。 本來是別人銷售給你們的,現(xiàn)在個人開發(fā)票個人屬于虛開。
?老師,我記得,就是我們公司租房子,然后房東是個人,沒法開票,也不愿意開票,然后我們公司就去代開發(fā)票,這種代開法律上是認(rèn)可的是吧,還有農(nóng)民伯伯種的菜不是收購方也可代開嗎,再者,我們公司員工代開的,稅務(wù)局來查我們就說對方是給我們拖車運(yùn)費的,我把會計科目就改為 借:銷售費用-運(yùn)輸費13193 ? ? ?貸:銀行存款 13193 老師這樣科目沒問題,最起碼稅務(wù)局那邊來查,賬面沒問題了,問到了也好解釋,要不然這張票不要有點可惜了
房東a 租賃給你們 你們自己代開以a的名義可以 銷售方還是a 這種沒有問題 你們只要能解釋了可以的 用就行