你好,這個運費也應(yīng)該做到主營業(yè)務(wù)收入里面的。

我們是貨物運輸公司,支付給其他運輸公司的貨物運輸費,這樣做分錄合適嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進賬) 貸:應(yīng)付賬款
老師請問我們公司已經(jīng)預(yù)收客戶的貨款,假設(shè)是10萬元,銀行已入賬:含稅不含運費的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,借方登記應(yīng)收賬款,貸方登記主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后沖掉預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)貨就沖銷掉預(yù)收款了,但是運費還沒跟物流結(jié)算,運費暫時是我公司支付,怎么把運費沖掉客戶的預(yù)收款如何入賬
老師,我們賣給客戶的產(chǎn)品是含稅價格,然后還包含運費的,分錄這樣寫, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款=運輸費
老師,我們是外貿(mào)公司,跟客戶交易是C&F價(其中運費1萬元),借:應(yīng)收賬款:50000,貸:主營業(yè)務(wù)收入40000,其他應(yīng)付款10000,銀行支付運費時,借:其他應(yīng)付款10500,貸:銀行存款 10500,收到運費發(fā)票時怎樣做賬呢?
老師,貨拉拉運輸費員工墊付:借:銷售費用-運輸費432 貸其他應(yīng)付款-XX 432 支付給員工運輸費:借;其他應(yīng)付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢,我們收到客戶的款怎么做分錄
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
請問建筑服務(wù)維修費,一張發(fā)票只能開具一行嗎?
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
那到時候費用在從新做 借銷售費用=運輸費這樣嗎 貸=銀行存款
支付的時候可以做到主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品銀行存款。
好的,比如我們是每張銷售單算成本的能不能跟銷售寫一張單里啊
可以的,可以這么做的。
老師比如我們用軟件做賬,但是每個客戶每次銷售都要算利潤的,這個能不能結(jié)轉(zhuǎn)利潤,每次結(jié)轉(zhuǎn)什么的,還是必須月底結(jié)轉(zhuǎn)收入利潤啊
那只能月底結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,你才能看出來。
可以提前給他大體的算一下。