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HP公司為一般納稅人。2019年4月1日,該公司對辦公樓進行整體翻新。發(fā)生下列支出領(lǐng)用生產(chǎn)用材料10萬元向某裝修公司支付翻新費用。15萬元含稅,增值稅稅率為9%2019年7月30日,該辦公樓翻新工程完工達到預定可使用達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,翻新費用計劃按五年進行攤銷。根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料編制相關(guān)的會計分錄

2022-03-18 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-18 11:38

借在建工程10 貸原材料10

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齊紅老師 解答 2022-03-18 11:38

借在建工程13.76 應交稅費應交增值稅進項稅額1.24 貸銀行存款15

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齊紅老師 解答 2022-03-18 11:38

借長期待攤費用23.76 貸在建工程23.76

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借在建工程10 貸原材料10
2022-03-18
發(fā)生領(lǐng)用生產(chǎn)原材料 借 在建工程 100000 貸 原材料100000 借 管理費用-裝修費 137614.68 應交稅費應交增值稅進項稅12385.32 貸銀行存款/應付賬款 借 固定資產(chǎn) 100000 貸在建工程100000 你再根據(jù)你的新費用總金額進行攤銷就可以了
2022-02-24
你好! 1和2 借長期待攤費用100000+15000/1.09 進項稅1238.53 貸原材料100000 銀行存款15000 3.月攤銷113761/5/12=1896(每月一樣) 借管理費用1896 貸長期待攤費用1896 4 .19年攤銷.113761/5/12×5=9480 謝謝
2022-05-30
你好需要計算做好了給你
2022-03-13
您好 2019年6月1日,甲公司對以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料800000元,有關(guān)人員工資等職工薪酬400000元。 借:長期待攤費用800000%2B400000=1200000 貸:原材料800000 貸:應付職工薪酬400000 2019年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年進行攤銷。 借:管理費用10000 貸:長期待攤費用 1200000/10/12=10000
2024-05-16
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